女肥臀大屁BBW|粗大新婚娇妻娇嫩|在线视频久久芭蕉|免费视频网站嗯啊轻点|女人床上的特点|色狠狠一区二区三区香蕉|久久免费视频

送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-05-27 16:03

同學,你好
借:生產成本/銷售費用/管理費用(入職工對應的相關費用)
貸:應付職工薪酬
借:應付職工薪酬
貸:銀行存款

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學,你好 借:生產成本/銷售費用/管理費用(入職工對應的相關費用) 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
2024-05-27 16:03:49
同學,你好 (一)由社保出收到時: 借:銀行存款 貸:其他應付款(或應付職工薪酬)支付時: 借:其他應付款(或應付職工薪酬) 貸:現金(或銀行存款) (二)由企業出計提時: 借:生產成本/銷售費用/管理費用(入職工對應的相關費用) 貸:應付職工薪酬支付時: 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款或現金
2024-05-28 13:34:41
您好,這個是我們公司出的話,看是哪個部門的人 借: 管理費用等-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 有部分是保險公司或社保承擔的話, 借:其他應收款 應付職工薪酬-福利費 貸:銀行
2024-05-27 07:41:13
你好,你們單位承擔的做福利費借,管理費用福利費等 貸應付職工薪酬福利費 借,應付職工薪酬福利費貸銀行存款
2024-05-27 07:26:31
您好!社保出 收到時:  借:銀行存款       貸:其他應付款(或應付職工薪酬) 支付時:  借:其他應付款(或應付職工薪酬)       貸:現金(或銀行存款)
2017-11-17 11:48:00
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...