

老師,我們公司是承接的市區道路保潔,是屬于二包單位,中標單位把掃路車那些給我們用,且這些車的發票也開給我們呢,但上牌都是中標單位的,請問這個發票我已經怎么做賬
答: 您好,這個車輛的錢是誰付的呀,發票給我們就入我們的固定資產 借:固定資產 進項稅 貸:其他應付款
老師,別的單位欠著我公司的貨款給我我單位頂賬了一臺車,這臺車的發票開給了我們單位,現在我們單位也想把這個車頂賬出去,給張三,我們欠張三的款,請問,老師,這個賬應該怎么做,我們是不是繳稅啊,發票還未認證抵扣
答: 您好,您收到這臺車時借固定資產貸,者應收賬款,您再把這臺車丁出去時做固定資產清理的分錄,然后抵應付賬款,
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我單位投標一百萬,老板往對公賬戶打入款應該是借:銀行存款 貸:其他應付款我單位中標了就把款打給了中標公司 分錄是借:其他應收款 貸:銀行存款可是中標公司直接把款打給了我們要頭的那個公司,那個公司給我們開了房租發票一百萬這個分錄我應該怎么走張應為付的房租不是從我們這里支付的,是投標公司直接把款打給了我們要頭的那個單位,那個單位收到款就給我們開了房租發票,應為不是從我們這里付的款,所以這筆分錄我就不知道怎么走了。
答: 同學,你好 你給中標公司打過錢嗎?




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