

一般納稅人企業開具17%增值稅普通發票給客戶,這筆業務的銷項稅我們能用進項稅抵扣嗎?
答: 我們開出的增值稅發票,就產生了增值稅-銷項稅,如果我們有進項稅,可以抵減要繳納的增值稅,普通發票給到客戶,只是對方客戶收到的普通發票不能進行抵扣
我司是一般納稅人,因業務需要給客戶開具增值稅普票,可以用進項抵扣相應的銷項稅嗎
答: 你好,可以用進項專用發票的進項稅額,來抵扣普通發票的銷項稅額?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我是一計算般納稅人的流通企業,從個體戶購入烤鴨,開具了1%的增值稅普通發票,現在我開給下游客戶開具了9%的增值稅普票,對嗎?然后進項稅能計算抵扣嗎?
答: 不能,你需要采用負數發票和零稅率發票,才可以抵扣進項稅。





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