老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現(xiàn)呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業(yè)外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發(fā)票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業(yè)外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據(jù)權責發(fā)生制 答
老師,我現(xiàn)在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規(guī)進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統(tǒng)計車間領用單據(jù),無單據(jù)就現(xiàn)場盤點在線物料數(shù)量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數(shù)量分攤算出單位成本。 分攤規(guī)則 統(tǒng)一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數(shù)據(jù)。 答


老師,我們欠客戶的期初款是5000,然后我應付帳款的期初已經(jīng)建了,在應收帳款的期初又寫了-5000,這要怎么調整,客戶既是供應商也是看客戶
答: 你好,借應收賬款貸利潤分配未分配利潤。
老師,2019年賬目,發(fā)現(xiàn)了一張銀承背書給供應商失敗,供應商沒有收到此匯票,現(xiàn)在應收票據(jù)又對的上實存數(shù),現(xiàn)在應該怎么調整賬目?
答: 你好,你當時分錄是怎么做的?借預付賬款貸應收票據(jù)嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
“應收沖應付”,應收是針對客戶而言,應付是針對供應商而言,應收客戶款項和應付供應商款項怎么可以相互抵充呢?
答: 您好!這個不是單指你說的意思。應收沖應付一般是針對同一家客戶。比如你既在對方買材料,又賣產品給對方。這樣相沖。





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2024-06-11 13:33
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