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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-06-11 13:27

你好,借應收賬款貸利潤分配未分配利潤。

喜悅的盼望 追問

2024-06-11 13:33

分錄的數(shù)目也是-500嗎

郭老師 解答

2024-06-11 13:34

你好,上面的金額是正數(shù),不是負數(shù)。

喜悅的盼望 追問

2024-06-11 13:39

但我應收的期初建的是負數(shù),

郭老師 解答

2024-06-11 13:43

是負數(shù),是不是就是在貸方?那我現(xiàn)在放到借方不就沖了嗎?不就平了嗎?如果你再放到借方負數(shù)不會越來越多了負數(shù)余額

喜悅的盼望 追問

2024-06-11 15:00

那我?guī)た钅抢镆趺凑{整呢

喜悅的盼望 追問

2024-06-11 15:01

我期初建的是負數(shù),本期金額那里就累計扣了期初了

郭老師 解答

2024-06-11 15:03

借應收賬款

利潤分配未分配利潤。

郭老師 解答

2024-06-11 15:03

試一下,你做了這個調整不過來嗎?

喜悅的盼望 追問

2024-06-11 16:11

是的,我主要應收帳款的期初欠款還卡著那條負數(shù)的,我不知道怎么調整

郭老師 解答

2024-06-11 16:13

應收賬款是貸方余額,那我現(xiàn)在給你調整成借方了不對嗎?

喜悅的盼望 追問

2024-06-11 16:44

已經(jīng)平了,謝謝

郭老師 解答

2024-06-11 16:45

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
你好,借應收賬款貸利潤分配未分配利潤。
2024-06-11 13:27:44
你好,你當時分錄是怎么做的?借預付賬款貸應收票據(jù)嗎?
2022-03-04 11:37:26
你好;? ? ? 延續(xù)他們的期末數(shù)據(jù) 繼續(xù)處理 。然后? 你收回來了 就去核對哪些錯誤的 去調整? ??
2022-03-04 10:29:44
您好!這個不是單指你說的意思。應收沖應付一般是針對同一家客戶。比如你既在對方買材料,又賣產品給對方。這樣相沖。
2016-07-18 10:02:12
你好,是用什么系統(tǒng)呢,要是賬務處理的話就做與之前收款時的相反分錄即可。
2021-10-29 22:55:09
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