

老師,這個月未開票收入,如果下個月開發票了怎么沖呢?分錄怎么做
答: 你好!這個正常開發票入賬,然后做未開票收入的負數。 分錄都是一樣的,借,應收賬款。貸,主營業務收入,應交稅費,應交增值稅,只是一個是正數,一個是負數。
老師上月做了未開票收入,報了稅,這個月開了發票,怎么沖減報稅呢
答: 你好,在未開票收入那里填負數
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好!老師,銷售商品未收到款和未開具發票,這個帳該怎么做?然后下月如果收到發票和款分錄又得怎么做?麻煩您了老師
答: 沒有收款記入應收賬款。沒有開發票的收入記錄,無票收入。借應收賬款貸主營業務收入應交稅費。 下個月開票時,把這個收入紅沖再做一筆,這個收入就對了。





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