老師,我們的財(cái)務(wù)報(bào)表按重組資產(chǎn)要多,實(shí)際按科目余 問(wèn)
你好,按少的話,重組部分一直無(wú)法提現(xiàn)呀 答
老師,第3小題會(huì)計(jì)分錄怎么做? 問(wèn)
借:營(yíng)業(yè)外支出?2?200?000 ?貸:庫(kù)存商品?1?500?000 ??應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?364?000 ??應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交消費(fèi)稅?336?000 答
房租未及時(shí)給付,房東收取的延時(shí)利息,開(kāi)具了發(fā)票,這 問(wèn)
你好,這個(gè)延期利息是房租的一部分,我們支付方計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問(wèn)
你好,費(fèi)用需要做到25年根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制 答
老師,我現(xiàn)在在一家成立三年但沒(méi)有做過(guò)賬的公司當(dāng) 問(wèn)
原材料 盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)物料,采購(gòu)補(bǔ)填合規(guī)進(jìn)價(jià),匯總算出庫(kù)存材料總成本。 生產(chǎn)線在耗材料 統(tǒng)計(jì)車間領(lǐng)用單據(jù),無(wú)單據(jù)就現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)在線物料數(shù)量,套用對(duì)應(yīng)材料單價(jià)核算金額。 半成品 按完工折算比例計(jì)價(jià),按工序拆分耗用材料、分?jǐn)側(cè)斯ぶ圃熨M(fèi)用,算出半成品成本。 產(chǎn)成品 歸集完工產(chǎn)品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費(fèi),按完工數(shù)量分?jǐn)偹愠鰡挝怀杀尽?分?jǐn)傄?guī)則 統(tǒng)一按產(chǎn)量工時(shí)比例分?jǐn)側(cè)斯づc制造費(fèi)用,定期盤點(diǎn)核對(duì)賬實(shí)差異調(diào)整數(shù)據(jù)。 答


老師,房子抵的工程款入固定資產(chǎn)那又把房子抵押給出來(lái)的貸款怎么入賬啊?老板的入投資款嗎?還是其他的?
答: 你好,房子抵的工程款借固定資產(chǎn)貸,應(yīng)收賬款 抵押的貸款是以你單位的名義貸款嗎?如果是的話,借銀行存款,貸短期借款或者長(zhǎng)期借款。投資款是需要你老板個(gè)人的錢投資進(jìn)來(lái)。
在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)但工程款還有一部分未支付 未支付的工程款怎么做賬?后續(xù)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)以后又收到發(fā)票怎么做賬?
答: 借在建工程貸、應(yīng)付賬款借固定資產(chǎn)貸,在建工程付款了之后,對(duì)方給你開(kāi)了發(fā)票,借應(yīng)付賬款貸在建工程,借在建工程貸固定資產(chǎn),然后再做發(fā)票的借在建工程貸銀行存款,借固定資產(chǎn)貸在建工程。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司買了兩只小木屋,收到了這種工程款的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)入賬可以做固定資產(chǎn)嗎,老師~~
答: 你好,先計(jì)入在建工程再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)
2024-06-20 08:53
郭老師 解答
2024-06-20 08:54
優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)
2024-06-20 08:56
郭老師 解答
2024-06-20 08:57
優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)
2024-06-20 09:08
郭老師 解答
2024-06-20 09:09