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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2024-06-21 09:23

一、P公司銷售B產(chǎn)品給Q公司
P公司的會(huì)計(jì)分錄:
借:銀行存款 452萬元(銷售收入400萬元 + 增值稅52萬元)
貸:主營業(yè)務(wù)收入 400萬元
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 52萬元
借:主營業(yè)務(wù)成本 300萬元
二、Q公司計(jì)提固定資產(chǎn)折舊
由于Q公司采用年限平均法計(jì)提折舊,且預(yù)計(jì)使用壽命為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0元,我們可以計(jì)算出每年的折舊額為80萬元(400萬元 / 5年)。由于題目要求2018年按12個(gè)月計(jì)提折舊,因此2018年的折舊額也為80萬元。
Q公司的會(huì)計(jì)分錄(計(jì)提折舊):
借:管理費(fèi)用 80萬元
貸:累計(jì)折舊 80萬元

今年過初會(huì) 追問

2024-06-21 09:28

調(diào)整的具體分錄是什么啊老師

樸老師 解答

2024-06-21 09:31

同學(xué)你好
就是上面的分錄哦

今年過初會(huì) 追問

2024-06-21 09:32

這是那個(gè)原題 麻煩老師看看

今年過初會(huì) 追問

2024-06-21 09:33

企業(yè)合并不太會(huì)

樸老師 解答

2024-06-21 09:37

新問題需要重新提問哦

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你好,是要交稅的, 取得銷售收入時(shí), 借:銀行存款等, 貸:固定資產(chǎn)清理, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額
2022-01-25 00:06:44
你好,如果是按照直線法計(jì)提,就是按照原值-預(yù)計(jì)凈殘值之后的金額計(jì)提
2018-09-10 15:47:42
一、P公司銷售B產(chǎn)品給Q公司 P公司的會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款 452萬元(銷售收入400萬元 %2B 增值稅52萬元) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 400萬元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 52萬元 借:主營業(yè)務(wù)成本 300萬元 二、Q公司計(jì)提固定資產(chǎn)折舊 由于Q公司采用年限平均法計(jì)提折舊,且預(yù)計(jì)使用壽命為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0元,我們可以計(jì)算出每年的折舊額為80萬元(400萬元 / 5年)。由于題目要求2018年按12個(gè)月計(jì)提折舊,因此2018年的折舊額也為80萬元。 Q公司的會(huì)計(jì)分錄(計(jì)提折舊): 借:管理費(fèi)用 80萬元 貸:累計(jì)折舊 80萬元
2024-06-21 09:23:57
你好 借:累計(jì)折舊        貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款               貸:待處置資產(chǎn)損溢  借:待處置資產(chǎn)損溢      貸:應(yīng)繳國庫款
2022-03-22 16:55:56
這是一種資產(chǎn)重組,固定資產(chǎn)的改造后原值為7758,意味著原來資產(chǎn)價(jià)值比價(jià)8252.43降低了,價(jià)值減少部分用累計(jì)折舊的形式表達(dá),另一部分表現(xiàn)為借款,應(yīng)交稅費(fèi)和增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。同時(shí),你也可以在發(fā)生兩個(gè)固定資產(chǎn)的情況下,將其分別記錄在不同的賬戶上,以便更好地顯示資產(chǎn)變動(dòng)。
2023-03-16 14:03:30
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