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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-05-04 09:21

你好! 
借 累計折舊  32 214.07 
     固定資產清理  101 085.93 
  貸 固定資產   133 300 
借 銀行存款 36 000 
   貸 固定資產清理  35 300.97 
       應交稅費-應交增值稅  699.03 
借 營業外支出   65784.96 
  貸 固定資產清理  65784.96

潁川 追問

2018-05-04 09:25

那5月份年報的時候是怎么填呀?

潁川 追問

2018-05-04 09:27

把34951.46填在非流動資產處置利得嗎?然后把65784.96元填在非流動資產處理損失??

老江老師 解答

2018-05-04 09:27

你指的是匯算清繳? 
填列“A105090 資產損失稅前扣除及納稅調整明細表”

潁川 追問

2018-05-04 09:33

這個表要清單申報或專項申報嗎???要怎么填呀

老江老師 解答

2018-05-04 09:38

清單申報!你看一下,按圖中的數填列

潁川 追問

2018-05-04 09:48

那這個清單申報,我填了就可以了,不用再去稅局備案之類的是嗎?

老江老師 解答

2018-05-04 09:50

按照最新的規定: 
關于企業所得稅資產損失資料留存備查有關事項的公告 
 
國家稅務總局公告2018年第15號 
  為了進一步深化稅務系統“放管服”改革,簡化企業納稅申報資料報送,減輕企業辦稅負擔,現就企業所得稅資產損失資料留存備查有關事項公告如下: 
   一、企業向稅務機關申報扣除資產損失,僅需填報企業所得稅年度納稅申報表《資產損失稅前扣除及納稅調整明細表》,不再報送資產損失相關資料。相關資料由企業留存備查。

潁川 追問

2018-05-04 09:50

這個資產處置收入你填的是35300.97元,這個數是怎么算來的?

老江老師 解答

2018-05-04 09:51

收到的錢,減掉價外的稅,就是處置收入

潁川 追問

2018-05-04 09:54

哦,好的,明白了,我原先以為是填發票上的那個不含稅金額

老江老師 解答

2018-05-04 09:56

好的!增值稅是價外稅,報表中一般情況下都是不含 稅!

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你好! 借 累計折舊 32 214.07 固定資產清理 101 085.93 貸 固定資產 133 300 借 銀行存款 36 000 貸 固定資產清理 35 300.97 應交稅費-應交增值稅 699.03 借 營業外支出 65784.96 貸 固定資產清理 65784.96
2018-05-04 09:21:50
您好!轉讓時 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 差額記入資產處置損益 這個稅金一樣要轉入未交增值稅,然后 借/應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2022-03-02 18:20:32
借:固定資產 應交稅費-增值稅-進項 貸:銀行存款等
2024-01-20 10:51:14
固定資產增值稅會計分錄應該包括以下內容: 1.貸方:應交稅費-固定資產增值稅 2.借方:固定資產增值稅收入 3.貸方:其他應交稅費-固定資產增值稅 4.借方:固定資產增值稅收入 5.貸方:稅金及附加-固定資產增值稅 6.借方:固定資產增值稅應交款
2023-02-25 15:53:59
你好不可以減固定資產的,固定資產需要考慮進去。
2022-04-06 09:20:04
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