銷售了使用過的固定資產,原值是133300元,累計折舊了32214.07元,賣了36000元,發票上不含稅是34951.46,稅額是1048.54元,實繳增值稅是699.03元,這個業務的會計分錄該怎么做呀?

潁川
于2018-05-04 09:16 發布 ??998次瀏覽
- 送心意
老江老師
職稱: ,中級會計師
2018-05-04 09:21
你好!
借 累計折舊 32 214.07
固定資產清理 101 085.93
貸 固定資產 133 300
借 銀行存款 36 000
貸 固定資產清理 35 300.97
應交稅費-應交增值稅 699.03
借 營業外支出 65784.96
貸 固定資產清理 65784.96
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借 銀行存款 36 000
貸 固定資產清理 35 300.97
應交稅費-應交增值稅 699.03
借 營業外支出 65784.96
貸 固定資產清理 65784.96
2018-05-04 09:21:50
您好!轉讓時
借:固定資產清理
累計折舊
貸:固定資產
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
差額記入資產處置損益
這個稅金一樣要轉入未交增值稅,然后
借/應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2022-03-02 18:20:32
借:固定資產
應交稅費-增值稅-進項
貸:銀行存款等
2024-01-20 10:51:14
固定資產增值稅會計分錄應該包括以下內容:
1.貸方:應交稅費-固定資產增值稅
2.借方:固定資產增值稅收入
3.貸方:其他應交稅費-固定資產增值稅
4.借方:固定資產增值稅收入
5.貸方:稅金及附加-固定資產增值稅
6.借方:固定資產增值稅應交款
2023-02-25 15:53:59
你好不可以減固定資產的,固定資產需要考慮進去。
2022-04-06 09:20:04
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