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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2024-07-04 11:24

你好!你以后打算開發(fā)票嗎

英才 追問

2024-07-04 11:24

嗯 需要開發(fā)票

宋生老師 解答

2024-07-04 11:26

你好!這樣的話,建議你開發(fā)票的時確認(rèn)收入

英才 追問

2024-07-04 11:28

現(xiàn)在不做 賬務(wù)處理嗎

宋生老師 解答

2024-07-04 11:32

你好!你已經(jīng)提供了貨物或者服務(wù)了嗎

英才 追問

2024-07-04 11:33

嗯 已經(jīng)提供服務(wù)了

宋生老師 解答

2024-07-04 11:36

你好,這樣子的話你應(yīng)該先做不開票收入。
憑證是借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

英才 追問

2024-07-04 11:38

報稅的時候 要交增值稅嗎

宋生老師 解答

2024-07-04 11:39

你好!是的,超過起征點(diǎn)就要

英才 追問

2024-07-04 11:40

好的 謝謝 老師

宋生老師 解答

2024-07-04 11:41

你好!不用客氣的了

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
未交增值稅根據(jù)轉(zhuǎn)出未交增值稅來的,轉(zhuǎn)出未交增值稅是根據(jù)這個截圖來的
2020-05-18 18:49:51
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學(xué)你好 銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)不對 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
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