

老師,5月客戶(hù)說(shuō)不開(kāi)票,做了無(wú)票收入,6月又給她開(kāi)了發(fā)票,怎么做賬?請(qǐng)問(wèn)如何做賬?
答: 你好,你六月份可以正常申報(bào)開(kāi)票的部分,然后把之前不開(kāi)票的收入填負(fù)數(shù)。
老師4月做了無(wú)票收入,5月又給開(kāi)了發(fā)票怎么做賬
答: 您好, 先把無(wú)票的做負(fù)數(shù),再做正數(shù)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,問(wèn)下,在11月份已做了無(wú)票收入,但是客戶(hù)又要發(fā)票在2022年1月份又開(kāi)了發(fā)票,在1月份怎么做賬?
答: 你好,借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)貸應(yīng)收賬款,然后再做一個(gè)開(kāi)發(fā)票的,借應(yīng)收賬款貸以前年度損益,調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)。




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醬醬 追問(wèn)
2024-07-09 14:08
宋生老師 解答
2024-07-09 14:11