老師您好,公司賬面工資表與個稅申報是用實際發放 問
同學,你好 個稅按照1萬申報 答
所得稅匯算清繳,我們總監卻盯著資產負債表不放。 問
您好,是怕系統監控到,稅務局查賬 答
老師,我們公司停產2年了,每月就只有還銀行的利息,還 問
您好,可以不做,直接0申報 答
36-37做總賬(商貿類),現在轉成本會計是不是不好的選 問
您好,轉管理方面的會好些,你現在這個就蠻好的哦 答
匯算清繳年報《職工薪酬支出及納稅調整明細表》 問
你好好你說的這個情況是一致的!發放了次月就 答


老師財政撥款共管賬戶里撥款時怎么寫分錄?共管賬戶名義施工單位開的,但是財政撥款時通過我們單位的一體化系統撥的,然后從共管賬戶上付款怎么寫分錄現在的情況時沒有發票從共管賬戶上付施工單位呢,因為施工單位提供不了發票,提供不了發票的我記預付賬款呢,提供發票的記在建工程呢那就財政款時 借:其他應收款貸:財政項目撥款收入,從共管賬戶上沒有發票的付時借:預付賬款貸其他應收款,有發票的付款時借:在建工程貸:其他應收款,這樣寫對嗎?老師我不做憑證以后怎么轉固定資產???其實不用做是吧共管賬戶名義是施工單位的老師我不做憑證以后怎么轉固定資產???其實不用做是吧共管賬戶名義是施工單位的
答: 借:銀行存款——共管賬戶(或其他代管資金賬戶) 貸:專項應付款——財政撥款(或其他類似科目,根據單位實際情況確定) 借:預付賬款——施工單位 貸:銀行存款——共管賬戶 借:在建工程 貸:預付賬款——施工單位 借:固定資產 貸:在建工程 共管賬戶名義上是施工單位開的,但這并不影響您單位作為撥款和付款的經辦方進行會計處理。您單位只需按照實際的資金流動情況編制相應的會計分錄即可。同時,為了明確雙方的權利和義務,建議與施工單位簽訂書面協議或合同,明確共管賬戶的管理和使用規則。
老師財政撥款共管賬戶里撥款時怎么寫分錄?共管賬戶名義施工單位開的,但是財政撥款時通過我們單位的一體化系統撥的,然后從共管賬戶上付款怎么寫分錄現在的情況時沒有發票從共管賬戶上付施工單位呢,因為施工單位提供不了發票,提供不了發票的我記預付賬款呢,提供發票的記在建工程呢那就財政款時 借:其他應收款貸:財政項目撥款收入,從共管賬戶上沒有發票的付時借:預付賬款貸其他應收款,有發票的付款時借:在建工程貸:其他應收款,這樣寫對嗎?老師我不做憑證以后怎么轉固定資產?。科鋵嵅挥米鍪前晒补苜~戶名義是施工單位的老師我不做憑證以后怎么轉固定資產啊?其實不用做是吧共管賬戶名義是施工單位的
答: 借:銀行存款——共管賬戶(或其他代管資金賬戶) 貸:專項應付款——財政撥款(或其他類似科目,根據單位實際情況確定) 借:預付賬款——施工單位 貸:銀行存款——共管賬戶 借:在建工程 貸:預付賬款——施工單位 借:固定資產 貸:在建工程 共管賬戶名義上是施工單位開的,但這并不影響您單位作為撥款和付款的經辦方進行會計處理。您單位只需按照實際的資金流動情況編制相應的會計分錄即可。同時,為了明確雙方的權利和義務,建議與施工單位簽訂書面協議或合同,明確共管賬戶的管理和使用規則。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好 :我公司支付甲公司設備工程款10萬,沒收到發票掛-其他應收, 年底不能完工也收不到發票,將其他應收款轉入在建工程, 可以嗎?
答: 可以的,暫估工程款










粵公網安備 44030502000945號


