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有毅力的路燈
于2024-07-09 21:53 發布 ??657次瀏覽
廖君老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
2024-07-09 21:53
您好,借:預付 10 貸:銀行 10借:原材料等 貸:銀行 預付 10
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付給供應商10萬定金 貨收到后再付尾款
答: 您好,借:預付 10 貸:銀行 10 借:原材料等 貸:銀行 預付 10
老師,收到供應商的發票,收款人和復核是空白的,只有開票人,這個發票可以要嗎
答: 這個真實沒有,可以不填寫,可以使用,只有開票人
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
供應商要退幾萬貨款,我們收到款,要開什么發票給對方
答: 收到供應商退款,你方不用開發票,應由供應商開具紅字發票給你方。 你憑紅字發票沖減采購成本和進項稅額(一般納稅人)即可。
老師,你好!我們給供應商付款一般都是分三次,然后月底收到票,像這種情況,我直接做一筆分錄還是分開做好幾筆?
討論
“應收沖應付”,應收是針對客戶而言,應付是針對供應商而言,應收客戶款項和應付供應商款項怎么可以相互抵充呢?
公司收到承兌匯票,但是還沒有背書給我司就直接給供應商充抵貨款,這種情況怎么處理?
供應商是公司給他付款的吧?客戶是公司要收款的吧?
供應商欠我們發票,貨我們收到了,款也付了,現在對方公司注銷了,我們賬上還有票沒清,這種怎么處理,分錄怎么做
廖君老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
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