

老師,上個月我們進項抵扣之后又進項轉出了,這個賬要不要做?
答: 借,成本/費用 貸,應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出。
老師,上個月我們進項抵扣之后又進項轉出了,那些發票是員工買個人物品開公司發票,根本就不做賬的,但是當時進項一直不抵扣消不了,所以才先抵扣再轉出的,這樣我也要做成本費用后再沖減嗎?
答: 不用,公司不報銷的不需要入賬
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
如果這個月進項抵扣了,之后發現不能抵扣,我們怎么做賬
答: 如果這個月進項抵扣了,但是后來發現不能抵扣,那么我們應該按照會計規則進行處理。首先,要做出抵扣前和抵扣后的賬目對比,將抵扣金額按照實際情況統一填寫在應付科目處,清楚表明金額來源,并通過結轉損益科目反映賬目之間的差額;其次,重新核實抵扣憑據是否合法,將抵扣不能實施的企業收入稅項改為正常賬目,準確記錄實際的稅額;最后,要及時報告主管機關,調整財務賬目,并盡快辦理稅款補繳手續。 案例:某家企業本月采購進貨,購買方憑據上顯示已抵扣應納稅額,完成抵扣后,但是核實憑據后發現不能抵扣,此時,企業應該首先將抵扣應額改為正常賬目,結轉損益科目反映賬目之間的差額;其次,核實憑據是否合法,并將不能抵扣的企業收入稅項改為正常賬目,準確記錄實際的稅額;最后,要及時報告主管機關,調整財務賬目,并盡快辦理稅款補繳手續。
老師我把之前ETC開的票紅沖了,那個票我也抵扣認證了,然后后來又開了這個月我入賬先沖了然后又做了進項,但賬套進項總額和抵扣進項金額就是我紅沖的金額怎么做賬呢 這樣做的憑證對嗎但差額是我上面進項數據
老師我把之前ETC開的票紅沖了,那個票我也抵扣認證了,然后后來又開了這個月我入賬先沖了然后又做了進項,但賬套進項總額和抵扣進項金額就是我紅沖的金額怎么做賬呢這樣做的憑證對嗎但差額是我上面進項數據
老師,我這邊把業務招待費在2月進項抵扣了,我本月轉出的話怎么做分錄,就是我賬上實際沒有做入進項,但是在抵扣的時候不小心抵扣了,賬務上我需要進項轉出不?
老師,如果是本月購進,不知道用途,但后來過了幾個月發放給員工呢,我是不是要做分錄為待抵扣進項稅額呢?等過幾個月發給員工后我把待抵扣進項轉到進項稅額,然后又把進項稅額轉到進項稅額轉出科目呢?





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