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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2024-07-11 11:08

你好,根據(jù)你的題目,B

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 需要繳納增值稅的
2022-06-20 16:12:51
A.進口環(huán)節(jié)海關(guān)代征的增值稅、消費稅
2023-07-02 10:43:42
(1)該企業(yè)業(yè)務(wù)(1)應(yīng)繳納的消費稅稅額為: 585+845=1430萬元 (2)該企業(yè)業(yè)務(wù)(2)應(yīng)繳納的增值稅稅額和消費稅稅額為: 應(yīng)繳納的增值稅稅額為:156萬元 應(yīng)繳納的消費稅稅額為:1200×5%=60萬元 (3)該企業(yè)業(yè)務(wù)(3)的增值稅銷項稅額和應(yīng)繳納消費稅稅額為: 增值稅銷項稅額為:0 應(yīng)繳納消費稅稅額為:1200×5%=60萬元 (4)該企業(yè)業(yè)務(wù)(4)應(yīng)繳納消費稅稅額為: 60×5%=3萬元 (5)該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額為: 4500+6500+1200+60-300×4500/800-500×6500/800-1200-60-40×60/5=332萬元
2023-12-31 11:42:57
應(yīng)稅消費品的銷售,繳納消費稅的同時還是要繳納增值稅的
2022-04-13 11:28:39
)B 企業(yè)應(yīng)繳的增值稅;8*0.13=1.04
2022-04-10 17:54:06
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精選問題
  • 老師 公司要用固定資產(chǎn)投資其他公司 我需要做提

    必須做第三方資產(chǎn)評估報告(固定資產(chǎn)出資,公司法要求作價公允); 驗資報告現(xiàn)在工商不強制,但投出公司、被投公司做賬、稅務(wù)核查強烈建議做。 二、你要準(zhǔn)備的資料 雙方股東會 / 董事會決議(同意固定資產(chǎn)對外投資) 第三方資產(chǎn)評估報告(核心,定出資價值) 固定資產(chǎn)清單、購入發(fā)票、折舊臺賬、權(quán)屬證明 資產(chǎn)交割單、移交確認(rèn)單 投資協(xié)議 (可選)驗資報告 三、稅務(wù) & 賬務(wù)提醒 投出方:視同銷售,繳增值稅、企業(yè)所得稅 被投方:憑評估報告 + 移交單入賬

  • 咨詢下,公司為一般納稅人,有兩張2025年的發(fā)票,要調(diào)

    第一步:先補做 2025 年 12 月漏記費用(把發(fā)票入到去年) 直接在2026 年賬里調(diào),沖減當(dāng)期利潤: 借:利潤分配 — 未分配利潤 貸:應(yīng)付賬款 / 銀行存款 這筆費用在2025 匯算清繳 A105000 第 30 行其他 納稅調(diào)減,減少 2025 年應(yīng)納稅所得額。 第二步:處理去年多交的所得稅 %2B 本次補稅 去年 12 月已計提 / 繳納的所得稅不動,不用沖紅 匯算后需要補繳少量企業(yè)所得稅,下周繳納時做: 借:利潤分配 — 未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 順序安排 先做補記 2025 年費用憑證 再做匯算補繳企業(yè)所得稅計提 %2B 繳納憑證

  • 高新企業(yè)研發(fā)過程中投入材料,人工,電費但未行成合

    ?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

  • 老師,技術(shù)服務(wù)的公司,項目名稱教學(xué)技術(shù)服務(wù)發(fā)票,商

    教學(xué)技術(shù)服務(wù) → 選:現(xiàn)代服務(wù) → 研發(fā)和技術(shù)服務(wù) → 技術(shù)服務(wù) 1. 稅收分類編碼 & 開票簡稱 編碼:3040102 技術(shù)服務(wù) 開票名稱:研發(fā)和技術(shù)服務(wù)教學(xué)技術(shù)服務(wù) 稅率:一般納稅人 6% 2. 快速區(qū)分 是技術(shù)類教學(xué)、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)、教學(xué)技術(shù)方案 → 歸研發(fā)和技術(shù)服務(wù)(你這個就是) 純普通講課、非技術(shù)類培訓(xùn) → 歸生活服務(wù) - 教育服務(wù),不要選這個

  • 老師,圖上紅圈這個時間是怎么填的

    你好,小規(guī)模一般是按季度

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