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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-07-11 14:34

你好,
補稅會計分錄
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費--應交企業所得稅
同時結轉以前年度損益調整
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整
實際補繳企業所得稅時:
借:應交稅費--應交企業所得稅
貸:銀行存款

簡單 追問

2024-07-11 14:54

那它會在利潤表上體現嗎?我們現在就是做 這兩筆分錄  借 :以前年度損益調整
貸:應交稅費--應交企業所得稅
同時結轉以前年度損益調整
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整
然后利潤表上會有一個以前年度損益調整科目,體現在營業利潤下面,然后我的利潤總額就加了這筆,但是稅務的財報又沒有這筆金額,正常應該怎么做

宋生老師 解答

2024-07-11 14:55

你好,正常這個應該去更正去年的期末數,也就是本年的期初數。

簡單 追問

2024-07-11 14:58

更正資產負債表的未分配利潤金額?但是這樣跟去年的報表就接不上了

宋生老師 解答

2024-07-11 15:01

你好,是的。正規的做法就是這樣子。

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相關問題討論
你好,沖銷多計提就是了 借;應交稅費——企業所得稅,貸;所得稅費用
2019-10-30 09:04:16
您好,不需要調減 再不分錄 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費——應交企業所得稅
2020-05-19 09:48:30
是的,12月是否需要計提所得稅得看情況的哈,每個季度的末月如果是盈利算下來需要交就需要計提所得的說
2022-01-13 15:53:37
可以的,借利潤分配未分配利潤貸應交稅費企業所得稅。
2022-02-10 17:27:39
你好,軟件操作是先過賬,結轉損益,然后看利潤表利潤總額是多少計算出所得稅金額 然后反過賬,錄入所得稅計提分錄,然后過賬,結轉損益的
2018-07-05 12:50:55
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