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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-07-12 09:50

你好,那賬沒有會(huì)計(jì)有原始憑證嗎?你問對(duì)方要原始憑證就行,你自己整理一下。

勤懇的豆芽 追問

2024-07-12 09:59

是他們公司所有的原始憑證都要要嗎?我和他們要銀行流水,應(yīng)付應(yīng)收款余額行嗎?還需要?jiǎng)e的嗎?以前他們自己記得賬。

郭老師 解答

2024-07-12 10:00

你好,你那賬是做所有的業(yè)務(wù)嗎?還是挑著業(yè)務(wù)做?外賬不做的你來做。

郭老師 解答

2024-07-12 10:01

如果是所有的業(yè)務(wù)的話,所有的都需要他內(nèi)賬使用了之后,他也可以跟你說一下業(yè)務(wù),你直接做就行。

郭老師 解答

2024-07-12 10:01

出入庫單、發(fā)票、收據(jù)
發(fā)貨單
結(jié)算單這些都需要。

勤懇的豆芽 追問

2024-07-12 10:06

是要以前的出入庫單,發(fā)票,收據(jù),發(fā)貨單,結(jié)算單,還是之后的?

郭老師 解答

2024-07-12 10:08

好,你從幾月份開始做,要幾月份?

勤懇的豆芽 追問

2024-07-12 10:15

實(shí)務(wù)中固定資產(chǎn)提折舊是自己隨便提還是聽領(lǐng)導(dǎo)的?

郭老師 解答

2024-07-12 10:17

根據(jù)稅法的規(guī)定呢,按照折舊年限計(jì)提。

勤懇的豆芽 追問

2024-07-12 10:24

那這個(gè)年限怎么頂啊

郭老師 解答

2024-07-12 10:25

根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第512號(hào))第六十條規(guī)定:除國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定外,固定資產(chǎn)計(jì)算折舊的最低年限如下:
       (一)房屋、建筑物,為20年;
       (二)飛機(jī)、火車、輪船、機(jī)器、機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備,為10年;
       (三)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的器具、工具、家具等,為5年;
       (四)飛機(jī)、火車、輪船以外的運(yùn)輸工具,為4年;
       (五)電子設(shè)備,為3年。

勤懇的豆芽 追問

2024-07-12 10:57

買材料開的那個(gè)增值稅票是2024.3.1日的,錢是員工墊付的,費(fèi)用報(bào)銷單是在4.1日填的。公司到現(xiàn)在還沒給錢。4月份的賬已經(jīng)結(jié)賬了。如何記賬?什么時(shí)候記賬?請(qǐng)老師給寫一下分錄?

郭老師 解答

2024-07-12 10:58

你好,借原材料
貸其他應(yīng)付款

郭老師 解答

2024-07-12 10:58

已經(jīng)結(jié)賬修改不了,你就做到你能做的那一個(gè)月。

勤懇的豆芽 追問

2024-07-12 10:59

做到付錢的那月嗎?

郭老師 解答

2024-07-12 11:01

你好,做到這個(gè)月做到這個(gè)月

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你好,那賬沒有會(huì)計(jì)有原始憑證嗎?你問對(duì)方要原始憑證就行,你自己整理一下。
2024-07-12 09:50:43
同學(xué)你好 盤點(diǎn)之后建賬就可以
2022-02-12 15:57:49
一般納稅人,工業(yè)會(huì)計(jì)
2018-06-14 09:35:10
你好,1、交接前的準(zhǔn)備工作。 會(huì)計(jì)人員在辦理會(huì)計(jì)工作交接前,必須做好以下準(zhǔn)備工作: ①已經(jīng)受理的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)尚未填制會(huì)計(jì)憑證的應(yīng)當(dāng)填制完畢; ②尚未登記的賬目應(yīng)當(dāng)?shù)怯浲戤?。結(jié)出余額,并在最后一筆余額后加蓋經(jīng)辦人印章。 ③整理好應(yīng)該移交的各項(xiàng)資料,對(duì)未了事項(xiàng)和遺留問題要寫出書面說明材料。 ④編制移交清冊(cè),列明應(yīng)該移交的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、公章、現(xiàn)金、有價(jià)證券、支票薄、發(fā)票、文件、其他會(huì)計(jì)資料和物品等內(nèi)容;實(shí)行會(huì)計(jì)電算化的單位,從事該項(xiàng)工作的移交人員應(yīng)在移交清冊(cè)上列明會(huì)計(jì)軟件及密碼、會(huì)計(jì)軟件數(shù)據(jù)盤、磁帶等內(nèi)容。 ⑤會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)移交時(shí),應(yīng)將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作、重大財(cái)務(wù)收支問題和會(huì)計(jì)人員的情況等向接替人員介紹清楚。 2、移交點(diǎn)收。 移交人員離職前,必須將本人經(jīng)管的會(huì)計(jì)工作,在規(guī)定的期限內(nèi),全部向接管人員移交清楚。接管人員應(yīng)認(rèn)真按照移交清冊(cè)逐項(xiàng)點(diǎn)收。 具體要求是: ①現(xiàn)金要根據(jù)會(huì)計(jì)賬簿記錄余額進(jìn)行當(dāng)面點(diǎn)交,不得短缺,接替人員發(fā)現(xiàn)不一致或白條抵庫現(xiàn)象時(shí),移交人員在規(guī)定期限內(nèi)負(fù)責(zé)查清處理。 ②有價(jià)證券的數(shù)量要與會(huì)計(jì)賬簿記錄一致,有價(jià)證券面額與發(fā)行價(jià)不一致時(shí),按照會(huì)計(jì)賬簿余額交接。 ③會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊(cè)中加以說明,由移交人負(fù)責(zé)。 ④銀行存款賬戶余額要與銀行對(duì)賬單核對(duì)相符,如有未達(dá)賬項(xiàng),應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符;各種財(cái)產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細(xì)賬戶余額,要與總賬有關(guān)賬戶的余額核對(duì)相符;對(duì)重要實(shí)物要實(shí)地盤點(diǎn),對(duì)余額較大的往來賬戶要與往來單位、個(gè)人核對(duì)。 ⑤公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚。 ⑥實(shí)行會(huì)計(jì)電算化的單位,交接雙方應(yīng)在電子計(jì)算機(jī)上對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)際操作,確認(rèn)有關(guān)數(shù)字正確無誤后,方可交接。 3、專人負(fù)責(zé)監(jiān)交。 對(duì)監(jiān)交的具體要求是: ①一般會(huì)計(jì)人員辦理交接手續(xù),由會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)監(jiān)交。 ②會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)辦理交接手續(xù),由單位負(fù)責(zé)人監(jiān)交,必要時(shí)主管單位可以派人會(huì)同監(jiān)交。 4.交接后的有關(guān)事宜。 ①會(huì)計(jì)工作交接完畢后,交接雙方和監(jiān)交人在移交清冊(cè)上簽名或蓋章,并應(yīng)在移交清冊(cè)上注明:單位名稱,交接日期,交接雙方和監(jiān)交人的職務(wù)、姓名,移交清冊(cè)頁數(shù)以及需要說明的問題和意見等。 ②接管人員應(yīng)繼續(xù)使用移交前的賬簿,不得擅自另立賬簿,以保證會(huì)計(jì)記錄前后銜接,內(nèi)容完整。 ③移交清冊(cè)一般應(yīng)填制一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份。
2022-04-14 09:18:09
你好 ; 第一。交接表要寫清楚??唇唤颖砩系膬?nèi)容與事實(shí)是否相符。 第二企業(yè)帳要與銀行帳相符?,F(xiàn)實(shí)和實(shí)務(wù)往來是否相符。保管帳與實(shí)務(wù)是否相符。要清點(diǎn)倉庫。固定資產(chǎn)也要盤點(diǎn)。 第三。有時(shí)間的話,單位往來帳要相核對(duì)。個(gè)人帳要核對(duì)
2022-01-10 11:30:39
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