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送心意

樸老師

職稱會計師

2024-07-15 15:12

這種情況下,你們應該按照銷售折讓開具紅字增值稅專用發票。


美容廠家給予你們的返利,實質是一種銷售折讓。根據《國家稅務總局關于納稅人折扣折讓行為開具紅字增值稅專用發票問題的通知》(國稅函〔2006〕1279 號)規定,納稅人銷售貨物并向購買方開具增值稅專用發票后,由于購貨方在一定時期內累計購買貨物達到一定數量等原因,銷貨方給予購貨方相應的價格優惠或補償等折扣、折讓行為,銷貨方可按規定開具紅字增值稅專用發票。


開具紅字增值稅專用發票的具體操作流程(以數電票為例)大致如下:


  1.進入增值稅發票稅控開票軟件(金稅盤版),依次點擊【發票管理】-【信息表】-【紅字增值稅專用發票信息表填開】;
  2.在信息選擇界面,根據實際情況選擇“購買方申請”或者“銷售方申請”,點擊下方“確定”按鈕。如果購買方已經認證,需要購買方開具紅字發票信息表選擇“購買方申請”;如未認證,銷售方開具紅字發票信息表選擇“銷售方申請”,并且需要輸入藍字發票號碼、代碼;
  3.進入紅字發票信息表填開界面,輸入要紅沖的藍字發票信息,核實無誤點擊右上方“打印”按鈕(如果選擇銷售方申請,信息表內容自動帶出);
  4.點擊【發票管理】-【信息表】-【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】;
  5.選擇列表待上傳紅字發票信息表,點擊上方“上傳”按鈕,審核通過之后,系統返回 16 位信息表編號;
  6.進入增值稅專用發票填開界面,點擊上方“紅字”,選擇“導入網絡下載紅字發票信息表”;
  7.在彈出界面選擇已上傳的信息表,核實票面帶出信息無誤之后點擊右上方“打印”即可。


在實際操作中,若購貨方已將前期取得的藍字增值稅專用發票認證抵扣,且銷售方開具給購買方的發票不止一張,為避免對每一張藍字發票對應開具返利金額的紅字專用發票的繁瑣操作,可將涉及的銷售返利匯總起來對應到其中一張金額不低于返利總金額的藍字發票上,由購貨方直接在增值稅發票系統中填開并上傳《信息表》,銷售方憑購買方提供的稅局系統校驗通過的《信息表》開具紅字專用發票,在增值稅發票系統升級版中以銷項負數開具。紅字專用發票應與《信息表》一一對應。開具紅字增值稅專用發票時,填寫的數量為返利對應的銷售數量,單價為負的返利金額。

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您好,這個的話屬于光盤復制生產設備稅收編碼109022301
2024-09-24 09:40:20
屬于非金屬礦物制品
2023-08-04 17:05:07
https://bmjc.jss.com.cn/Contents/smartCode/web/index.html#/index,同學,你好,這上面可以查所有的編碼
2022-04-12 10:16:26
https://bmjc.jss.com.cn/Contents/smartCode/web/index.html#/index,同學,你好,這上面可以查所有的。*日用雜品*棉簽106051299
2022-05-31 16:31:44
您好 請問是開票系統里面要修改么
2022-04-03 07:14:53
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