老師,2025年第四季度所得稅申報(bào)表中,季末人數(shù)和季 問
您好,人數(shù)是填寫12月末人數(shù) 答
老師,長軸泵兩臺12637.17屬于固定資產(chǎn)嗎 問
同學(xué),你好 是屬于的 答
研發(fā)費(fèi)用這個(gè)匯算清繳表為啥要減去我標(biāo)注的這個(gè) 問
這是為了避免研發(fā)材料形成產(chǎn)品并銷售后,材料成本重復(fù)享受加計(jì)扣除優(yōu)惠,按政策必須沖減。 答
老師,麻煩看下這個(gè)發(fā)票的項(xiàng)目名稱是否正確 問
你好,屬于現(xiàn)代服務(wù)-信息技術(shù)服務(wù),法定適用6%增值稅稅率 ?發(fā)票稅率6%與稅目完全匹配,編碼大類正確 答
我單位為全額自收自支事業(yè)單位,收到一筆國家社科 問
您好,這筆國家社科基金項(xiàng)目款,不需要繳納增值稅 答


我司4月月結(jié)貨款是101898.93元,5月份才開票收款的,客戶要求開17%稅票,但是我們4月份已申報(bào),沒有報(bào)未收款未開票的這個(gè)數(shù),不敢冒險(xiǎn)開17%的稅票,只能開16%的稅票,客戶同意只要是17%稅率,即稅額:14805.83元就可以,那我開16%的票怎么開?怎么算?急!急!
答: 你好,現(xiàn)在過渡期實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)屬于5.1之前可以開17的稅率
生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)增值稅后,每月計(jì)提出口退稅額 ,借:其他應(yīng)收款 貨:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_出口退稅_應(yīng)退稅額,收到退稅款時(shí),借:銀行存款 貨:其他應(yīng)收款,如果被稅務(wù)局退回,收不到退稅款,怎么沖其他應(yīng)收款科目呢?
答: 同學(xué)你好 直接沖就可以了
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
12月淘寶后臺收入賬單有貨款收入和積分類服務(wù)積分類服務(wù)是需要開票給電商平臺的,按6%開具服務(wù)費(fèi)那么我想問貨款收入里的金額是不是已經(jīng)包含了積分類服務(wù)的金額那我現(xiàn)在申報(bào)時(shí)貨款收入按13%稅率,那貨款收入中包含了積分類服務(wù)的話, 那是不是會存在13%和6%的稅率差?
答: 第一張圖 “貨款收入” 對應(yīng)交易貨款(13% 稅率); 第二張圖 “積分類服務(wù)” 是單獨(dú)的服務(wù)項(xiàng)目(6% 稅率)
、銷售預(yù)收貨款的產(chǎn)品一批,金額為13500元,增值稅稅率為13%,沖銷原預(yù)收貨款13000元,其余暫欠。
按3%稅率簡易征稅的企業(yè),收到客戶的貨款是頂賬房,然后企業(yè)把這個(gè)頂賬房直接賣給個(gè)人,這種情況需要交什么稅
客戶轉(zhuǎn)100萬貨款到我們私戶里不要我們開票,這種無票收入可以正常納稅申報(bào)?另外,不再開票的話這個(gè)100萬可以正常轉(zhuǎn)入公戶嗎?
有個(gè)業(yè)務(wù),就是發(fā)票沒有額度了,收到的貨款沒開發(fā)票一直在預(yù)收賬款里,季度報(bào)稅我是否需要申報(bào)收入






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晴朗的天空 追問
2018-05-09 11:53
蔣老師 解答
2018-05-09 11:58
晴朗的天空 追問
2018-05-09 16:24
蔣老師 解答
2018-05-09 16:27