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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2024-07-25 14:37

借:預付賬款 
貸:銀行存款

俞小白 追問

2024-07-25 14:43

我看我們的會計 做的是 借:應付賬款  貸:銀行存款  等醫院收據來了后 借:應付職工薪酬  貸:應付賬款     應付職工薪酬-應付福利費這個科目是不是一般要在發票到了后才能用

劉艷紅老師 解答

2024-07-25 14:52

為什么這樣做了,看不明白

俞小白 追問

2024-07-25 14:57

我們沒有用預付賬款這個科目 全部用應付賬款體現

劉艷紅老師 解答

2024-07-25 15:01

但收到了也是計入 
借:管理費用-福利費 
貸:應付職工

俞小白 追問

2024-07-25 15:04

我看我們會計是分了這幾步做賬的  1.借:應付賬款  貸:銀行存款  (未收到發票時) 2.收到發票后:借:應付職工薪酬-福利費  貸:應付賬款  3.月末一次性結轉福利費  借:**費用  貸:應付職工薪酬

劉艷紅老師 解答

2024-07-25 15:05

可以的,這樣做沒有問題

俞小白 追問

2024-07-25 15:07

關于福利費這塊的賬務處理   一般情況下是拿到發票就入費用呢 還是月末一起入費用   在沒有拿到發票時 是不是不能用應付職工薪酬-應付福利費這個科目

劉艷紅老師 解答

2024-07-25 15:09

一般是拿到發票就入賬的,不是放到最后

劉艷紅老師 解答

2024-07-25 15:09

但他這種最后還是做了,也不影響

俞小白 追問

2024-07-25 15:10

那在沒有拿到發票時 是不是不能用應付職工薪酬-應付福利費這個科目

劉艷紅老師 解答

2024-07-25 15:10

對的,先計入應付賬款里面

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相關問題討論
借:預付賬款 貸:銀行存款
2024-07-25 14:37:54
你好 體檢票以后你們可以去體檢的嗎
2024-04-06 08:31:24
你好!要報銷只能做福利了
2023-11-20 10:15:08
你好; 借管理費用- 體檢費貸銀行存款? ?
2022-10-09 09:28:24
您好,這個是可以報銷的,可以
2022-08-17 11:56:29
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