老師,我們的財務報表按重組資產(chǎn)要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現(xiàn)呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業(yè)外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發(fā)票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業(yè)外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據(jù)權責發(fā)生制 答
老師,我現(xiàn)在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規(guī)進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產(chǎn)線在耗材料 統(tǒng)計車間領用單據(jù),無單據(jù)就現(xiàn)場盤點在線物料數(shù)量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產(chǎn)成品 歸集完工產(chǎn)品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數(shù)量分攤算出單位成本。 分攤規(guī)則 統(tǒng)一按產(chǎn)量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調(diào)整數(shù)據(jù)。 答


客戶預付貨款余額,廠家直接從我公司給廠家的預付款中扣除,如何入賬
答: 你好!借預收賬款-客戶 貸預付賬款-廠家就可以了。
老師,問題1:我們公賬上出現(xiàn)一些余額差,該如何平賬呢?比如匯了100元貨款給對方,對方只開了99.5元的票進來或者開了300元的票出去,只收到296元,因為賬目比較久了,所以讓對方把差額再匯進來不實際(時間一年多點)或者我這邊再開那一點錢的票出去也不太實際吧、這該如何平賬呢問題2:我們公司本月銷售了35萬的含稅貨款出去,但是對方幾個月前有些不良品要求在這個月貨款進行扣除,這該如何開票呢?
答: 問題1:我們公賬上出現(xiàn)一些余額差,該如何平賬呢?比如匯了100元貨款給對方,對方只開了99.5元的票進來或者開了300元的票出去,只收到296元,因為賬目比較久了,所以讓對方把差額再匯進來不實際(時間一年多點)或者我這邊再開那一點錢的票出去也不太實際吧、這該如何平賬呢 …差額可以記入財務費用…現(xiàn)金折扣
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
4.購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 =〔利潤表中主營業(yè)務成本+(存貨期末余額-存貨期初余額)〕×(1+17%)+其他業(yè)務支出(剔除 稅金)+(應付票據(jù)期初余額-應付票據(jù)期末余額)+(應付賬款期初余額-應付賬款期末余 額)+(預付賬款期末余額-預付賬款期初余額)老師請問為什么這個購買商品接受勞務支付的現(xiàn)金,中,要加上存貨的期末減掉期初?
答: 因為這是存貨的增加,如果支付了現(xiàn)金或銀行存款,也是指定到購買商品的現(xiàn)金流






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