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白薔薇
于2024-07-30 09:35 發布 ??360次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2024-07-30 09:38
同學你好這個是不需要交的嗎
白薔薇 追問
2024-07-30 09:42
是的,不需要交的
樸老師 解答
2024-07-30 09:46
那就轉到營業外收入跨年的可以轉到利潤分配未分配利潤
2024-07-30 09:48
具體分錄應該怎么寫
2024-07-30 09:51
借應交稅費應交增值稅貸利潤分配未分配利潤
2024-07-30 10:04
好的 謝謝
2024-07-30 10:08
滿意請給五星好評,謝謝
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小規模納稅人 應交稅費—應交增值稅年末有余額是什么情況?
答: 你好 是借方有余額的話 算是多繳納了增值稅的 如果是貸方有余額的話 有可能是你沒有繳納的情況下造成的 小規模季報 次月繳納
老師好~小規模納稅人開專票,銷項稅是進哪個科目? 是進“應交稅費-應交增值稅-小規模增值稅”,還是直接“應交增值稅-未交增值稅”呢
答: 還是直接“應交增值稅-未交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
小規模納稅人用應交稅費-未交增值稅和應交稅費-應交增值稅的區別是什么
答: 這個沒有什么區別,只是科目不同而已,一般都是用應交稅費應交增值稅。
請問小規模納稅人,以前年度的應交稅費-應交增值稅余額怎么處理
討論
小規模納稅現在增值稅用什么科目,應交稅費-應交增值稅還是應交稅費-未交增值稅
小規模納稅人應交稅費一應交增值稅一減免稅款期末余額怎么處理
小規模納稅人,科目余額表中應交稅費-應交增值稅-轉出未見增值稅有借方余額,感覺不太對,麻煩老師給解答一下,怎么操作,余額為0?增值稅已繳納
小規模納稅人預交了第三季度的增值稅5000, 現應交2000的增值稅 及120的附稅分錄, 預交:借應交增值稅-已交增值稅 5000 貸:現金5000 ; 沖減時:借應交稅費-應交增值稅2000 貸 應交增值稅-已交增值稅 2000多余的3000 退回 借:銀行存款,借:應交增值稅-已交增值稅
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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白薔薇 追問
2024-07-30 09:42
樸老師 解答
2024-07-30 09:46
白薔薇 追問
2024-07-30 09:48
樸老師 解答
2024-07-30 09:51
白薔薇 追問
2024-07-30 10:04
樸老師 解答
2024-07-30 10:08