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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-08-02 09:26

您好可以的,您少認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就可以。

心靈美的檸檬 追問

2024-08-02 09:31

可是進(jìn)項(xiàng)稅在一張發(fā)票上少認(rèn)證沒用吧

東老師 解答

2024-08-02 09:32

如果你只是在一張發(fā)票上的話,這個(gè)必須要認(rèn)證了,行程留抵稅額

心靈美的檸檬 追問

2024-08-02 09:32

可是進(jìn)項(xiàng)稅在一張發(fā)票上少認(rèn)證沒用吧是這樣的,我這個(gè)月開票開了86875.7但是銷項(xiàng)發(fā)票就一張96733我想交點(diǎn)增值稅不行的吧

東老師 解答

2024-08-02 09:33

對(duì),那不行,因?yàn)檫@個(gè)發(fā)票必須一次性認(rèn)證

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這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
未交增值稅根據(jù)轉(zhuǎn)出未交增值稅來的,轉(zhuǎn)出未交增值稅是根據(jù)這個(gè)截圖來的
2020-05-18 18:49:51
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時(shí)你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學(xué)你好 銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)不對(duì) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價(jià)款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
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