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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-08-02 15:03

您好!你意思是,計提和申報都錯了。然后發放是對的,是嗎

蒲公英 追問

2024-08-02 15:04

是發放時,老板娘說有幾個人太低,她說給他們加幾百,這樣的意思

蒲公英 追問

2024-08-02 15:05

那我下月計提時多計提這些差額報個稅時加上這個差額,這樣行不,那我這個月做賬怎么處理這個差額,上月做賬計提6月工資計提少850元

宋生老師 解答

2024-08-02 15:07

你好!這樣的話,你下個月補申報就行

這個多發的,當借款

蒲公英 追問

2024-08-02 15:18

好的,我就計提7月工資時,加上這個差額,然后申報7月個稅時加上這個差額,是這樣嗎?老師

宋生老師 解答

2024-08-02 15:26

你好!是的,就是這樣了

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你好,同學 實際發放的工資減去個稅,差額給員工
2024-04-13 09:29:28
您好!你意思是,計提和申報都錯了。然后發放是對的,是嗎
2024-08-02 15:03:49
你好,只調整部分就可以的。弄上正確的工資表
2024-08-08 09:07:50
你可以在自然人扣繳客戶端先預算的
2022-03-15 10:00:42
1、事業單位計提工資,財務會計賬務處理為:   借:業務活動費用     貸:應付職工薪酬——基本工資   2、事業單位發放工資,財務會計賬務處理為:   借:應付職工薪酬——基本工資     貸:零余額賬戶用款額度   預算會計賬務處理為:   借:事業支出     貸:資金結存——貨幣資金
2022-05-11 10:19:55
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