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送心意

家權老師

職稱稅務師

2024-08-08 14:25

入庫單有多聯的,到貨發票未到附暫估入庫聯,后期發票到了有正式入庫聯或者沖暫估入庫聯,以便對應那筆業務

Kalen Wu 追問

2024-08-08 14:25

暫估入庫時,就是根據入庫單作為原始憑證記賬,是嗎

家權老師 解答

2024-08-08 14:27

是的,一般是1式5聯,暫估和正式入庫都要

Kalen Wu 追問

2024-08-08 14:27

但是a公司就一式三聯

家權老師 解答

2024-08-08 14:29

重新印刷,那個不滿足要求的

Kalen Wu 追問

2024-08-08 14:32

那么做暫估入庫分錄時,直接根據倉庫登記的入庫表作為原始憑證可以嗎

家權老師 解答

2024-08-08 14:34

那么直接在系統打印入庫單做賬

Kalen Wu 追問

2024-08-08 14:37

沒有系統,手工開入庫單的

家權老師 解答

2024-08-08 14:39

那么只有復印1份了,蓋上庫房章

Kalen Wu 追問

2024-08-08 14:39

那么做暫估入庫分錄時,不能直接根據倉庫登記的入庫表作為原始憑證嗎

家權老師 解答

2024-08-08 14:40

月末需要跟庫房對賬的,財務的數據跟庫房的入庫一致

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入庫單有多聯的,到貨發票未到附暫估入庫聯,后期發票到了有正式入庫聯或者沖暫估入庫聯,以便對應那筆業務
2024-08-08 14:25:01
你好你的會計分錄是對的
2024-05-22 10:23:13
你好,1.暫估入庫 借:原材料(暫估金額) 貸:應付賬款——暫估/無票(XX供應商)(暫估金額) (1)紅字沖回暫估入庫 借:原材料(原暫估金額,紅字) 貸:應付賬款——暫估/無票XX供應商(原暫估金額,紅字) (2)收到發票,做入庫處理 借:原材料(發票不含稅金額) 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)(稅額) 貸:應付賬款——XX供應商 (發票含稅金額 )
2022-03-13 22:18:15
二級科目這兩個掛的是一個嗎?如果是的話,現在就可以做, 借應付賬款 貸其他應收款。
2022-04-01 08:58:58
暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據發票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
2022-12-17 15:25:11
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