

老師,我們公司去年購買的商品要退貨,已經認證抵扣了發票,供應商要扣20%作為折舊費然后紅沖部分發票,如果做未分配利潤的調整,怎么做賬務處理
答: 你好,已經結轉了成本。如果是的話,借應付賬款,貸庫存商品,應交稅費,應交增值進項轉出, 借庫存商品,貸利潤分配未分配利潤。結算清繳需要調整未分配利潤的那一部分金額。
我們是小企業,多提的折舊是做 借:累計折舊 貸:利潤分配-未分配利潤嗎
答: 小企業會計準則對的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
多計提折舊了,就是紅沖,負數表示。對嗎?借:利潤分配-未分配利潤 -3960(紅字)貸:累計折舊-3960(紅字)?
答: 可以的,這樣處理可以







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