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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-08-23 09:21

借工程施工工資,貸應(yīng)付職工薪酬工資,
借應(yīng)付職工薪酬工資,貸應(yīng)收賬款。需要出一個(gè)委托書,委托你單位發(fā)工資,然后最好有對(duì)方支付工資的銀行回單的復(fù)印件。

郭老師 解答

2024-08-23 09:22

這個(gè)工資表是你們自己留存好,蓋你們單位的章。

內(nèi)向的發(fā)箍 追問(wèn)

2024-08-23 10:34

舉例截止到現(xiàn)在我們應(yīng)該付勞務(wù)人工50萬(wàn);但是甲方已經(jīng)付了30萬(wàn);我們就應(yīng)該只需要給勞務(wù)付費(fèi)20萬(wàn);那么甲方付費(fèi)的30萬(wàn)怎么做賬才對(duì)?不應(yīng)該是進(jìn)應(yīng)付職工薪酬啊

郭老師 解答

2024-08-23 10:35

你好,你們簽訂的是勞務(wù)合同嗎?



如果是的話,借工程施工勞務(wù)費(fèi)貸應(yīng)收賬款甲方。

郭老師 解答

2024-08-23 10:35

上面的金額是30萬(wàn)的。

內(nèi)向的發(fā)箍 追問(wèn)

2024-08-23 10:44

對(duì)啊我前面不是說(shuō)簽了材料和勞務(wù)合同嘛 還需要做一筆跟勞務(wù)班主的分錄嗎?這樣就能體現(xiàn)我只欠他20萬(wàn);甲方已支付30萬(wàn)?
還有個(gè)問(wèn)題老師就是我們公司有幾個(gè)員工是享有交通補(bǔ)貼和房補(bǔ);但是公司老板讓他們拿票來(lái)抵,這這個(gè)享有4000補(bǔ)貼拿了4000的票,但是個(gè)稅工資已經(jīng)把這個(gè)4000申報(bào)了的,需要怎么做賬

郭老師 解答

2024-08-23 10:46

你好,甲方跟你們簽訂的,你做這個(gè)應(yīng)付職工薪酬工資,你得看一下你們和班主簽訂的是什么合同。你做成本的時(shí)候不應(yīng)該看你和下家怎么簽訂的合同嗎?他給你提供了服務(wù),現(xiàn)在是多少?拿回來(lái)的發(fā)票是什么業(yè)務(wù)的?

內(nèi)向的發(fā)箍 追問(wèn)

2024-08-23 11:17

我們跟勞務(wù)簽訂的主要是安裝服務(wù);他們給我們開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的專票。
老師我想確認(rèn)下甲方支付給勞務(wù)的30萬(wàn):借:工程施工—人工費(fèi)30 貸:應(yīng)付職工薪酬30 借:應(yīng)付職工薪酬30 貸:應(yīng)收賬款30 對(duì)嗎?????  那我們應(yīng)付勞務(wù)原本是50萬(wàn),甲方支付了30;我需要怎么做賬體現(xiàn)我只需要支付勞務(wù)20萬(wàn)呢

郭老師 解答

2024-08-23 11:22

借工程施工人工費(fèi)50
貸應(yīng)收賬款甲方20,
應(yīng)付賬款30

內(nèi)向的發(fā)箍 追問(wèn)

2024-08-23 11:40

老師圖一是我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照;圖二我是看之前開(kāi)票都是工程服務(wù);但是這次甲方想讓我們開(kāi)材料類的可以開(kāi)嗎

郭老師 解答

2024-08-23 11:45

可以
有建筑材料銷售的。

內(nèi)向的發(fā)箍 追問(wèn)

2024-08-23 11:57

但是合同我剛開(kāi)看了是9個(gè)點(diǎn);如果直接開(kāi)材料是不是就需要開(kāi)13個(gè)點(diǎn)?

郭老師 解答

2024-08-23 11:59

對(duì)的對(duì)的,是這么做的。

內(nèi)向的發(fā)箍 追問(wèn)

2024-08-23 12:34

老師我現(xiàn)在開(kāi)不了13個(gè)點(diǎn)材料票,需要添加什么才能開(kāi)13個(gè)點(diǎn)材料票啊

郭老師 解答

2024-08-23 12:36

你要開(kāi)什么材料?寫材料名字不就行了?

郭老師 解答

2024-08-23 12:36

說(shuō)一下,要開(kāi)哪一個(gè)?

內(nèi)向的發(fā)箍 追問(wèn)

2024-08-23 12:39

就是這些,直接開(kāi)開(kāi)不了啊,稅率出不來(lái)

郭老師 解答

2024-08-23 12:40

這個(gè)頁(yè)面里面你填寫的我看一下

內(nèi)向的發(fā)箍 追問(wèn)

2024-08-23 15:07

可以了老師。我想問(wèn)問(wèn)還有個(gè)問(wèn)題老師就是我們公司有幾個(gè)員工是享有交通補(bǔ)貼和房補(bǔ);但是公司老板讓他們拿票來(lái)抵,這這個(gè)享有4000補(bǔ)貼拿了4000的票,但是個(gè)稅工資已經(jīng)把這個(gè)4000申報(bào)了的,需要怎么做賬

郭老師 解答

2024-08-23 15:09

你好
他拿了啥發(fā)票的

內(nèi)向的發(fā)箍 追問(wèn)

2024-08-23 15:16

加油票 租房票 要么就是打車票

郭老師 解答

2024-08-23 15:19

做加油的,你們單位有車嗎?還有你一個(gè)月加油票控制嗎?
不能太高
需要合理了,查到有風(fēng)險(xiǎn),還有房租的這些。你們單位注冊(cè)地和房租發(fā)票上面的地址一樣嗎?不一樣的話,他做福利費(fèi)也需要交個(gè)稅的。

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2019-10-11 11:57:50
同學(xué),你好 一般是貨物到了,發(fā)票未到
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這個(gè)發(fā)票是放在1月憑證里裝訂
2025-03-20 10:45:32
你好,請(qǐng)問(wèn)服務(wù)費(fèi)返點(diǎn)的發(fā)票是開(kāi)給誰(shuí)?保險(xiǎn)公司還是銀行?還是不需要開(kāi)票?
2025-03-18 17:36:29
這需要分情況看對(duì)利潤(rùn)的影響和是否需要調(diào)整2024年利潤(rùn)。 匯算清繳前發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳前實(shí)際發(fā)放年終獎(jiǎng),且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實(shí)際發(fā)放金額小于暫估金額,需要沖減多計(jì)提的成本費(fèi)用。通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”科目來(lái)調(diào)整2024年的利潤(rùn),因?yàn)檫@部分費(fèi)用的減少應(yīng)該追溯到2024年。調(diào)整分錄為:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:以前年度損益調(diào)整;同時(shí)借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn)。這樣會(huì)增加2024年的利潤(rùn)。 ? 暫估少了:實(shí)際發(fā)放金額大于暫估金額,需要補(bǔ)記成本費(fèi)用。同樣使用“以前年度損益調(diào)整”科目,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付職工薪酬;同時(shí)借:利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整。這會(huì)減少2024年的利潤(rùn)。 匯算清繳后發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發(fā)放年終獎(jiǎng),且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實(shí)際發(fā)放金額小于暫估金額,在2025年沖減多計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬,直接調(diào)整2025年當(dāng)期的成本費(fèi)用,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:管理費(fèi)用等科目,影響2025年的利潤(rùn)。 ? 暫估少了:實(shí)際發(fā)放金額大于暫估金額,在2025年補(bǔ)記成本費(fèi)用,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬,也會(huì)影響2025年的利潤(rùn)。
2025-01-14 15:28:28
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