有個問題想咨詢一下您。7月分別向燃氣公司預付3萬元 2萬元 2萬元,我本來是說按我預付款來開發票,結果燃氣公司按實際用量開發票,3萬多和2萬多的2張票,剩余等用完開,這樣發票數額和預付款單筆數額不一致怎么做賬呢?是不是要求人家重新開具發票?

靦腆的西牛
于2024-08-31 09:50 發布 ??291次瀏覽
- 送心意
小智老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
相關問題討論
可以先收下現有發票,將預付款總額記賬。月底根據實際使用量調整明細,確保總金額不變。下次開票時再補上剩余部分。這樣做賬合理,避免重復開票。
2024-08-31 09:53:15
7?月預付燃氣費時:
借:預付賬款?——?燃氣費?30000
貸:銀行存款?30000
8?月?5?號預付燃氣費時:
借:預付賬款?——?燃氣費?20000
貸:銀行存款?20000
8?月?21?號預付燃氣費時:
借:預付賬款?——?燃氣費?20000
貸:銀行存款?20000
8?月?29?號收到發票?39532.61?元時:
借:成本費用類科目(如管理費用?——?燃氣費等,具體根據燃氣費的用途確定)39532.61
貸:預付賬款?——?燃氣費?39532.61
8?月?30?號收到發票?18920?元時:
借:成本費用類科目(如管理費用?——?燃氣費等,具體根據燃氣費的用途確定)18920
貸:預付賬款?——?燃氣費?18920
確認剩余未用完的預付賬款:
此時預付賬款余額為?11547.39?元(70000?-?39532.61?-?18920),無需做單獨的會計分錄,在預付賬款科目余額中體現。
2024-09-04 17:05:50
你好,同學
借管理費用3
預付賬款6
貸銀行存款9
2024-06-03 11:18:11
你好同學,你幫別人墊付了一年的房租,相當于別人也要給你錢啊,那正常應該是借其他應付款貸銀行存款,然后別人給你錢的時候再借銀行存款貸其他應付款。
2022-05-23 17:07:19
嗯嗯,你很棒,就是那樣的
2022-05-23 17:44:31
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息







粵公網安備 44030502000945號


