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送心意

樸老師

職稱會計師

2024-09-01 04:11

認(rèn)繳制下,在股東未實(shí)際出資前,實(shí)收資本不應(yīng)入賬。此時資產(chǎn)負(fù)債表中的實(shí)收資本項目應(yīng)填 0

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把負(fù)數(shù)的明細(xì)科目余額合計調(diào)整到其他應(yīng)付款體現(xiàn)
2024-07-12 15:35:43
您好,看看明細(xì)賬是不是在其他應(yīng)收款的貸方?如果是填寫在其他應(yīng)付款項目里。
2022-04-02 17:11:59
您好 資產(chǎn)負(fù)債表上其他應(yīng)收款為負(fù)數(shù) 調(diào)整到其他應(yīng)付款科目填寫 是對方多支付了款項給企業(yè)
2022-03-08 20:51:09
你好:放到其他應(yīng)付款的貸方。
2022-01-15 14:57:44
其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款借方明細(xì)余額-壞賬準(zhǔn)備
2020-04-27 09:42:22
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