

如何把上月已結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)收資本在本月調(diào)成其他應(yīng)付款
答: 你好 借;實(shí)收資本 貸;其他應(yīng)付款 可以做這個(gè)調(diào)整分錄
上月暫估材料3500,已轉(zhuǎn)成庫(kù)存商品,已結(jié)轉(zhuǎn)成本,這月收到發(fā)票3000,請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)賬,暫估多了上月暫估材料3500,已轉(zhuǎn)成庫(kù)存商品,已結(jié)轉(zhuǎn)成本,這月收到發(fā)票3000,調(diào)賬方法:1. 在本月應(yīng)付賬款中增加500元,作為上月暫估材料的調(diào)整;2. 在本月材料費(fèi)用中減少500元,作為上月暫估材料的調(diào)整;3. 在本月應(yīng)收賬款中增加3000元,作為本月收到發(fā)票的調(diào)整;4. 在本月材料費(fèi)用中增加3000元,作為本月收到發(fā)票的調(diào)整。應(yīng)付賬款應(yīng)該減少500吧
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)還有500后期會(huì)收到發(fā)票嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月暫估材料3500,已轉(zhuǎn)成庫(kù)存商品,已結(jié)轉(zhuǎn)成本,這月收到發(fā)票3000,請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)賬,暫估多了上月暫估材料3500,已轉(zhuǎn)成庫(kù)存商品,已結(jié)轉(zhuǎn)成本,這月收到發(fā)票3000,調(diào)賬方法:1. 在本月應(yīng)付賬款中增加500元,作為上月暫估材料的調(diào)整;2. 在本月材料費(fèi)用中減少500元,作為上月暫估材料的調(diào)整;3. 在本月應(yīng)收賬款中增加3000元,作為本月收到發(fā)票的調(diào)整;4. 在本月材料費(fèi)用中增加3000元,作為本月收到發(fā)票的調(diào)整。應(yīng)付賬款應(yīng)該減少500吧是的,應(yīng)付賬款應(yīng)該減少500元,作為上月暫估材料的調(diào)整。 不用紅沖了對(duì)吧 那成本呢不用紅沖,成本不變,因?yàn)樯显聲汗啦牧弦呀?jīng)轉(zhuǎn)成庫(kù)存商品,并結(jié)轉(zhuǎn)成本。借 應(yīng)付賬款500貸原材料500只做這一個(gè)憑證就可以嗎
答: 您好,對(duì)的,這個(gè)一個(gè)憑證就行




粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



Flower thorn 追問(wèn)
2018-05-16 17:32
鄒老師 解答
2018-05-16 17:33
Flower thorn 追問(wèn)
2018-05-16 17:39
鄒老師 解答
2018-05-16 17:41