我上傳的這張憑證的貸方科目做錯(cuò)了,現(xiàn)在要沖掉,然后再將貸方款項(xiàng)做到應(yīng)付賬款里面去,請(qǐng)問老師具體應(yīng)該如何做處理?

冰珀
于2018-05-17 16:41 發(fā)布 ??1691次瀏覽

- 送心意
辜老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-05-17 16:44
剛才寫錯(cuò)了一點(diǎn),是沖掉后再做到應(yīng)收賬款里面,本來(lái)就是對(duì)方欠我們的款項(xiàng)
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通過憑證調(diào)整,借:其他應(yīng)收款 4000000 貸:應(yīng)付賬款 4000000
2018-05-17 16:43:11
因?yàn)槿绻褂檬芸赜冢蹜?yīng)付系統(tǒng)],就不能在總賬中使用應(yīng)付賬款這個(gè)科目,要在應(yīng)付賬款模解決方法:
1、如果軟件有應(yīng)收應(yīng)付模塊那這張憑證需要去應(yīng)收下面完成。
2、如果沒有應(yīng)收應(yīng)付那要去的基礎(chǔ)檔案里面看的會(huì)計(jì)科目,應(yīng)收賬款這個(gè)科目選擇了客戶往來(lái)后軟件會(huì)自動(dòng)進(jìn)行應(yīng)收受控處理,要在科目修改右下角把應(yīng)收受控取消。
3、進(jìn)入總賬——選項(xiàng)——這里面有個(gè)可以使用受控科目,把這里打上勾,就可以在總賬出憑證了,但如果有應(yīng)收系統(tǒng)那還是不要用這個(gè)方法,那樣的話會(huì)使在應(yīng)收和總賬對(duì)賬時(shí)對(duì)不起來(lái)。中處理相關(guān)業(yè)務(wù)。
2022-11-13 14:37:26
你好,如果三類記賬憑證合并在一起不是太厚的,可以先收款、付款、轉(zhuǎn)賬,然后匯總表放在最上面。裝訂一起
2021-11-09 19:14:12
您好
借 應(yīng)付賬款
貸 其他應(yīng)付款代付單位
2022-03-20 09:54:06
您好,把這個(gè)0.5轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
2022-02-28 15:27:19
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