

業(yè)務招待費在所得稅匯繳的時候按40%調整,全年招待費不能超過收入的0.5%,但是業(yè)務招待費我不知道該進什么,比如飯費,餐飲費屬于業(yè)務招待費,那么住宿費,車費屬于業(yè)務招待費嗎
答: 如果客戶的住宿費 車費 是屬于業(yè)務招待費的 如果自己單位員工的 可以計入管理費用——差旅費
老師,沒有收入,但有業(yè)務招待費,業(yè)務招待費在年底企業(yè)所得稅報表中,是不是得全額交納企業(yè)所得稅呢
答: 你好對的,需要全額納稅調整交所得稅。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
某公司2019年銷售收入為2300萬元,實際發(fā)生業(yè)務招待費20萬元,計算所得稅業(yè)務招待費扣除標準。
答: 你好,20萬×60%。 2300萬×5‰。 這兩個數進行比較哪一個小按哪一個扣除,你按一下計算器。








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