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愛聽歌的雪碧
于2023-10-20 09:40 發布 ??886次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2023-10-20 09:42
你好,20萬×60%。2300萬×5‰。這兩個數進行比較哪一個小按哪一個扣除,你按一下計算器。
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某公司2019年銷售收入為2300萬元,實際發生業務招待費20萬元,計算所得稅業務招待費扣除標準。
答: 你好,20萬×60%。 2300萬×5‰。 這兩個數進行比較哪一個小按哪一個扣除,你按一下計算器。
企業所得稅中的用來計算業務招待費的銷售收入包含轉讓收入和股息收入嗎?
答: 你好,銷售收入指的是銷售商品或者服務的收入不包含股息收入和營業外收入
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
銷售費用中的業務招待費所得稅匯算中,要調增嗎
答: 你好,是的,也跟管理費用一樣要調增的
老師,再請問一下,匯算清繳所得稅年報,銷售費用--業務招待費是43355元,管理費用--業務招待費17049元,做納稅調增表時,是否將兩個部門的招待費相加填入(三)業務招待費支出60404元(=43355+17049元)?
討論
某企業年銷售收入1000萬元,年實際發生業務招待費10萬元,企業當可在所得稅前列支的業務招待費金額是多少?
老師,我們單位沒有銷售收入,有業務招待費,老板讓計算一下需要多少銷售收入,才能匯算請教不交所得稅呢,謝謝老師
本年銷售收入累計 1000萬元,業務招待費10萬元,請列出所得稅匯算清警的調整計算過程。
計算企業所得稅時對外捐贈固定資產,視同銷售確認收入嗎,計算業務招待費得基數時考慮這個嗎
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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