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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-10-07 10:13

你好,可以的,你可以抵扣。這個(gè)沒有影響,你要說有影響的話,只能說你能夠抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額相對(duì)要少一些。

聰慧的電腦 追問

2024-10-07 10:31

控制稅負(fù)的情況下,不會(huì)導(dǎo)致庫存大嗎?

宋生老師 解答

2024-10-07 10:33

你好是這樣子的話,你就不能夠按你所謂的控制稅負(fù),因?yàn)槟愕倪@個(gè)稅負(fù)本身就會(huì)比較高。

聰慧的電腦 追問

2024-10-07 10:39

例如同樣1000元購進(jìn)的10噸貨物和3%購進(jìn)數(shù)量就增加了。后期會(huì)導(dǎo)致稅款增加?

宋生老師 解答

2024-10-07 10:40

你好,數(shù)量其實(shí)是沒有增加的,只是抵扣的稅額減少,所以你的稅負(fù)率會(huì)增加。

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這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
未交增值稅根據(jù)轉(zhuǎn)出未交增值稅來的,轉(zhuǎn)出未交增值稅是根據(jù)這個(gè)截圖來的
2020-05-18 18:49:51
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時(shí)你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學(xué)你好 銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)不對(duì) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價(jià)款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
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