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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-10-07 10:47

你好,你的第一個憑證借方正數1貸方負數1。這個好像對不上。

宋生老師 解答

2024-10-07 10:47

正常來說這個憑證是保存不了的。

飄小逸 追問

2024-10-07 10:55

那這個分錄要怎么做呢

宋生老師 解答

2024-10-07 10:56

你好,你貸方寫正數的1元錢就可以了。

飄小逸 追問

2024-10-07 13:42

老師  您看下 我這個第一張是正常做的憑證 第二張是自動結轉的  這個要怎么修改?

宋生老師 解答

2024-10-07 13:43

你好,這個不需要修改,沒問題。

飄小逸 追問

2024-10-07 13:44

結轉的本年利潤在貸方?

宋生老師 解答

2024-10-07 13:45

你好,是的,因為你的憑證本身是負數。

飄小逸 追問

2024-10-07 13:47

好的 只要這個憑證是對的就可以   非常感謝老師

宋生老師 解答

2024-10-07 13:49

你好,是的,就是這樣,不用客氣的了。

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你好 你結轉損益 應該是財務費用結轉到本年利潤 最終財務費用借方是10 結轉到本年利潤是10就行了。 不需要你做利息收入和手續費之間的結轉的。
2020-02-10 10:32:13
你好 是的是這樣處理的?
2022-05-16 10:27:29
收到利息的時候,借:財務費用-利息收入100(紅字),或者借:財務費用-利息收入-100 結轉本年利潤,借:本年利潤100 貸:財務費用-利息收入100(紅字),或者借:財務費用-利息收入100,貸:本年利潤100
2021-11-07 19:23:36
你好,是的,這樣是正確的?
2023-10-11 15:11:03
你好,是9500
2017-01-16 14:24:49
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