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呢喃
于2024-10-10 16:40 發布 ??342次瀏覽
劉艷紅老師
職稱: 中級會計師
2024-10-10 16:41
您好,你是指暫估勞務成本,是吧
呢喃 追問
2024-10-10 16:42
就是我們是項目管理公司 暫估技術人員工資 最后結轉成本
劉艷紅老師 解答
2024-10-10 16:45
不建議暫估工資,這種按實際發生的來,如果是勞務費倒是可以
2024-10-10 16:48
勞務費怎么暫估 勞務費不是和工資一樣嗎
2024-10-10 16:50
不一樣,勞務費是別的公司開過來的,是有合同,只是沒有開票
2024-10-10 16:56
我們現在是這樣的 這個公司沒有業務 就上個月有個30多萬的收入 沒有成本 老板想做點成本 所以我就問問暫估工資怎么暫估怎么結轉成本
2024-10-10 17:00
你直接暫估成本就可以 借:主營業務成本 貸:應付賬款-暫估
2024-10-10 17:01
那以后我計提工資的時候怎么沖平了
這種不能用工資來沖的
2024-10-10 17:04
那用什么沖回呢
2024-10-10 17:12
用發票來沖才可以的哦
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請問暫估人員工資轉成本,怎么暫估成本
答: 您好,你是指暫估勞務成本,是吧
建筑行業預估成本怎么做會計分錄,以成本結算借:原材料-暫估 貸:應付賬款-暫估結轉成本:借:工程施工-合同成本-XXX-暫估 貸;原材料-暫估
答: 你好,你給的分錄就是預估材料,然后領用計入成本的分錄 啊
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,老師請問怎么暫估成本,整體的暫估成本的分錄是怎么寫
答: 借:庫存商品 貸:應付賬款—暫估款 借:主營業務成本 貸:庫存商品
暫估的成本 比如 借 工程施工-材料費 貸 應付賬款-暫估 借主營業務成本 貸 工程施工等票到了 沖掉暫估的 那結轉的成本要怎么處理呢
討論
建筑公司成立,第一個月就開票100萬,沒得成本發票的,暫估成本是直接暫估工程施工合同成本嗎。還要結轉這暫估的成本嗎
人工成本票沒到,怎么暫估
上年暫估庫存了,成本也結轉了,跨年怎么沖回暫估的庫存以及成本
請問去年暫估成本六百萬,用今年的費用去沖去年的暫估成本,怎么做分錄
劉艷紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.97 解題: 101256 個
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呢喃 追問
2024-10-10 16:42
劉艷紅老師 解答
2024-10-10 16:45
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2024-10-10 16:48
劉艷紅老師 解答
2024-10-10 16:50
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2024-10-10 16:56
劉艷紅老師 解答
2024-10-10 17:00
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2024-10-10 17:01
劉艷紅老師 解答
2024-10-10 17:01
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2024-10-10 17:04
劉艷紅老師 解答
2024-10-10 17:12