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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2024-10-10 16:41

您好,你是指暫估勞務成本,是吧

呢喃 追問

2024-10-10 16:42

就是我們是項目管理公司 暫估技術人員工資 最后結轉成本

劉艷紅老師 解答

2024-10-10 16:45

不建議暫估工資,這種按實際發生的來,如果是勞務費倒是可以

呢喃 追問

2024-10-10 16:48

勞務費怎么暫估 勞務費不是和工資一樣嗎

劉艷紅老師 解答

2024-10-10 16:50

不一樣,勞務費是別的公司開過來的,是有合同,只是沒有開票

呢喃 追問

2024-10-10 16:56

我們現在是這樣的 這個公司沒有業務 就上個月有個30多萬的收入  沒有成本 老板想做點成本 所以我就問問暫估工資怎么暫估怎么結轉成本

劉艷紅老師 解答

2024-10-10 17:00

你直接暫估成本就可以 
借:主營業務成本 
貸:應付賬款-暫估

呢喃 追問

2024-10-10 17:01

那以后我計提工資的時候怎么沖平了

劉艷紅老師 解答

2024-10-10 17:01

這種不能用工資來沖的

呢喃 追問

2024-10-10 17:04

那用什么沖回呢

劉艷紅老師 解答

2024-10-10 17:12

用發票來沖才可以的哦

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相關問題討論
您好,你是指暫估勞務成本,是吧
2024-10-10 16:41:52
你好,你給的分錄就是預估材料,然后領用計入成本的分錄 啊
2017-11-24 15:33:14
你好,借庫存商品,貸應付賬款。 借主營業務成本貸庫存商品。
2023-10-13 16:25:08
借:庫存商品 貸:應付賬款—暫估款 借:主營業務成本 貸:庫存商品
2023-12-29 16:48:55
你好,同學,如果是真實的話,是可以的
2023-10-13 13:23:53
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