老師好,請(qǐng)問(wèn)我這月已經(jīng)在電子稅務(wù)局勾選統(tǒng)計(jì)的8-9月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,如果發(fā)現(xiàn)8月賬做錯(cuò)了,固定資產(chǎn)錄入的是原值,但8月的賬又不能改了,那是不是只能在這個(gè)月做這樣兩個(gè)憑證,先把待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),然后再把相應(yīng)的金額作一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的憑證,對(duì)吧?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的憑證要怎么做呢?

寧兒
于2024-10-16 12:44 發(fā)布 ??242次瀏覽
- 送心意
小菲老師
職稱(chēng): 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2024-10-16 12:45
同學(xué),你好
如果之前的分錄做錯(cuò),建議是紅沖之前的分錄,再按照正確的分錄重新做
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同學(xué),你好
如果之前的分錄做錯(cuò),建議是紅沖之前的分錄,再按照正確的分錄重新做
2024-10-16 12:45:34
您好,不需要轉(zhuǎn)出的,你處置要繳納增值稅
2023-05-28 16:19:00
你好,不需要的,這部分是不需要轉(zhuǎn)出的
2022-06-15 20:53:13
同學(xué):您好。留二行分錄就可以了。做重復(fù)了。
留抵退稅的分錄:如進(jìn)項(xiàng)稅已結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,則:借:銀行存款? 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 如進(jìn)項(xiàng)稅未結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,則:借:銀行存款? 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022-05-06 10:33:14
你好;??財(cái)政部?國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于退還集成電路企業(yè)采購(gòu)設(shè)備增值稅期末留抵稅額的通知》(財(cái)稅〔2011〕107號(hào))第三條第二項(xiàng)規(guī)定,企業(yè)收到退稅款項(xiàng)的當(dāng)月,應(yīng)將退稅額從增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出。收到退還的期末留抵時(shí):
??借:銀行存款
?????????貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2022-05-06 09:50:10
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