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送心意

堂堂老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-10-17 11:15

個(gè)人所得稅由單位代扣代繳時(shí),會(huì)計(jì)分錄為:借管理費(fèi)用或成本科目,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅。個(gè)人所得稅不能稅前扣除。

夏雨雨人 追問(wèn)

2024-10-17 13:21

老師,那既然不能稅前扣除,為什么入管理費(fèi)用?

夏雨雨人 追問(wèn)

2024-10-17 13:23

企業(yè)在計(jì)提員工個(gè)人所得稅時(shí)會(huì)計(jì)分錄:
  1.計(jì)提工資
  借:管理費(fèi)用 /財(cái)務(wù)費(fèi)用/生產(chǎn)成本等
   貸:應(yīng)付職工薪酬
2.發(fā)放工資時(shí):
借:應(yīng)付職工薪酬
   貸:現(xiàn)金或銀行 
       應(yīng)交稅金-應(yīng)交個(gè)人所得稅 
3.代扣代繳個(gè)人所得稅時(shí):
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交個(gè)人所得稅 
      貸:銀行存款

堂堂老師 解答

2024-10-17 13:24

您的分錄基本正確。雖然個(gè)人所得稅不能稅前扣除,但計(jì)入“管理費(fèi)用”等科目是因?yàn)樗鼘儆谄髽I(yè)因雇傭員工而產(chǎn)生的相關(guān)支出的一部分,這反映了企業(yè)的整體運(yùn)營(yíng)成本。個(gè)人所得稅由企業(yè)代扣代繳,因此作為企業(yè)的一項(xiàng)支出處理。

夏雨雨人 追問(wèn)

2024-10-17 13:26

應(yīng)該這樣理解吧:個(gè)稅其實(shí)已經(jīng)在做應(yīng)付職工薪酬的時(shí)候,算過(guò)一次成本了,實(shí)際銀行代扣的時(shí)候,扣的是員工的工資

堂堂老師 解答

2024-10-17 13:27

是的,您可以這樣理解。企業(yè)在計(jì)提工資時(shí)已將個(gè)人所得稅考慮在內(nèi),作為員工薪酬的一部分成本。實(shí)際支付時(shí),銀行代扣個(gè)人所得稅是從員工工資中扣除,體現(xiàn)了最終到手工資的金額。

堂堂老師 解答

2024-10-17 13:28

對(duì)的,您理解得很準(zhǔn)確。企業(yè)在計(jì)提工資時(shí)已經(jīng)將預(yù)計(jì)要代扣的個(gè)人所得稅計(jì)入了應(yīng)付職工薪酬,這算作成本的一部分。實(shí)際銀行代扣時(shí),是從員工的最終工資中扣除相應(yīng)稅款,體現(xiàn)到員工的實(shí)際收入上。

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個(gè)人所得稅由單位代扣代繳時(shí),會(huì)計(jì)分錄為:借管理費(fèi)用或成本科目,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅。個(gè)人所得稅不能稅前扣除。
2024-10-17 11:15:31
你好 1未扣除大病醫(yī)療專項(xiàng)附加扣除的話 李某所得額=180000-60000-28000-2000*12=68000元 趙某所得額=320000-38000-60000-2000*12=198000元 大病醫(yī)療可以扣除60000-15000=45000元 如果李某扣 68000-45000=23000 適合3%稅率 可以減少個(gè)稅=68000*0.1-2520-(68000-45000)*0.03=3590 趙某減少個(gè)稅198000-45000=153000還是20%稅率 45000*0.2=9000元 所以是趙某扣核算
2023-06-16 13:51:52
你好? 不能 只能填寫(xiě)個(gè)人部分的金額??
2022-03-15 18:20:35
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)是扣除分包之后計(jì)算預(yù)繳額的
2022-06-13 08:22:16
1、 3%。每次(月)收入不足4 000元: 應(yīng)納稅額= [每次(月)收入額一準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目一修繕費(fèi)用(800元為限)一800元]×20%, 每次(月)收入在4 000元以上: 應(yīng)納稅額=[每次(月)收入額一準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目一修繕費(fèi)用(800元為限)]×(1-20%)×20% 2、可以入賬并稅前扣除的。 3、可以稅前扣除的。 4、 20%。
2017-08-24 08:40:37
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