老師,我7月購進一批貨未付款對方也未開票,當時是以不含稅金額計入的應付賬款——暫估入庫,9月是以含稅金額付的款,但是對方還未開發票,請問如何做賬務處理?

智誠鑫源財務公司
于2024-10-18 11:24 發布 ??331次瀏覽
- 送心意
家權老師
職稱: 稅務師
2024-10-18 11:25
暫估入庫
借;庫存商品
貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅
正常結轉銷售成本
借:主營業務成本
貸:庫存商品
發票到后沖暫估
借:應付賬款-估價-供應商
庫存商品(暫估差額)
應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結算戶-供應商 價稅合計
支付貨款
借:應付賬款—結算戶-供應商
貸:銀行存款
相關問題討論
你好
因為這個是預計的,未來不知道是開什么稅率的發票
2022-03-02 09:54:19
暫估入庫
借;庫存商品?
貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅
正常結轉銷售成本
借:主營業務成本
貸:庫存商品
發票到后沖暫估
借:應付賬款-估價-供應商
?? 庫存商品(暫估差額)
應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計
支付貨款
借:應付賬款—結算戶-供應商
貸:銀行存款
2024-10-18 11:25:32
您好,那您就結轉損益,清理即可
2022-04-14 14:16:26
同學您好,一般是要按含稅金額給對方的
2022-03-18 17:45:43
借庫存商品 -100進項稅額 -6 貸應付賬款-106
2020-06-23 17:21:21
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2024-10-18 11:26
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2024-10-18 11:27
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