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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-10-21 16:02

你好,你9月份如果沒有做賬的話就不用做進去了,你如果9月份已經結賬了,那么你正常做,然后在10月份做紅字。

戀念不忘 追問

2024-10-21 16:05

老師三季度銷項金額有點大,如果入賬在10月份的話,我在9月可以將這筆成本先暫估入賬是不,暫估入賬的分錄是不是借:主營業務成本   貸:應付賬款

宋生老師 解答

2024-10-21 16:05

你好可以的,操作沒問題。

戀念不忘 追問

2024-10-21 16:07

老師10月份收到發票,暫估入賬的需要先沖回再重新入賬,還是不用沖暫估入賬的?

宋生老師 解答

2024-10-21 16:08

你好,這個需要沖減之前暫估的。

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相關問題討論
應按照發票實際作廢和重新開具的時間來入賬,即在10月份入賬。但涉及具體賬務處理最好依據企業內控制度和會計準則。
2024-10-21 15:49:51
你好,你9月份如果沒有做賬的話就不用做進去了,你如果9月份已經結賬了,那么你正常做,然后在10月份做紅字。
2024-10-21 16:02:25
你好! 不用的,這兩個稅收編碼是一個意思。沒有影響的
2020-07-23 10:21:38
借應付賬款 貸庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項轉出。
2024-03-29 17:09:03
您好,紅字的也得做賬
2022-03-22 17:28:15
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