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送心意

小智老師

職稱初級會計師,中級會計師

2024-10-28 08:26

可以按收據報銷,但最好是有正規發票。關于金額限制,這取決于公司的財務政策和相關稅務規定。建議咨詢公司財務部門,確認是否有具體的報銷標準和要求。

追問

2024-10-28 08:40

老師 請教下財務領導反饋到時需要納稅調增,這個是什么意思呀?

小智老師 解答

2024-10-28 08:44

納稅調增通常是指在計算企業所得稅時,需要對某些費用進行調整,這些費用在會計處理上可能被扣除,但在稅法上不允許扣除,因此需要調整增加應納稅所得額,從而影響所需繳納的稅額。簡單來說,就是調整后的利潤會增加,相應的稅款也會增加。

追問

2024-10-28 09:06

老師 還是有點不明白,是這樣理解的嗎:
運費收據做到銷售費用里面,然后營業收入減掉銷售費用了,稅法上不允許扣除,所以在計算利潤總額里面需要加上1700元然后再計算所得稅費用;

小智老師 解答

2024-10-28 09:09

對的,你的理解是正確的。運費收據如果按銷售費用處理,在會計上可能直接減少了利潤總額。但如果稅法規定這部分費用不允許扣除,那么在計算應納稅所得額時,需要將這1700元加回到利潤中,再根據稅率計算應繳納的所得稅。這就是所謂的納稅調增。

追問

2024-10-28 09:19

好的 謝謝 明白了

小智老師 解答

2024-10-28 09:21

不客氣,有其他財會問題也可以隨時問我,很高興能幫到你!

追問

2024-10-28 09:30

那就是1700*25%=需要繳納425的所得稅?

小智老師 解答

2024-10-28 09:34

是的,如果所得稅率是25%,那么你需要在1700元的基礎上計算出425元的所得稅。這部分稅款需要在計算公司總體所得稅時加上。

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對于貨代墊付的運保費,如果貨代開票時將海運費和運保費都開給了公司,導致多開的發票,需要進行如下的賬務處理: 1.首先,需要檢查發票的金額是否正確,并與貨代進行溝通,確認多開部分的金額和原因。 2.如果確認是多開的部分,那么需要將多開的金額從貨代的應收賬款中扣除,并調整相應的會計科目。具體來說,需要將多開的金額從“應收賬款”科目中沖減,并將多開的金額計入“營業外收入”或“其他業務收入”科目。 3.同時,還需要在賬務處理中記錄好相應的憑證和附件,以便日后審計和查賬。
2024-02-03 18:43:10
你好; 有的。 國際貨代里面 有涉及海運費部分是可以免征的
2022-03-22 17:18:49
外貿出口企業在CIF條款下收到0稅率的海運費發票,會計分錄可以這樣做: 借記:運輸費用 貸記:應付賬款(或其他相關貸方賬戶) 這樣的分錄反映了企業因為海運服務而產生的費用,并且表明了這筆費用尚未支付。
2024-11-07 14:58:28
咱們是收票方,是不?那咱就沒有成本票。
2024-03-14 10:14:05
對的,是的,是這么做的
2023-11-17 19:44:56
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