老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學,你好 不需要的 答
老師,報關單上的運費與實際的運費發票不一致,那FOB 問
按實際發生的 多支付的銷售費用 少支付的營業外收入 答
公司拆遷重建,需要重新征地,摘牌,然后重新建設,沒有 問
1. 舊廠拆遷:資產轉入清理,補償款計入專項應付款,涉稅可遞延計稅 2. 征地摘牌:出讓金、契稅計入無形資產,據實繳納印花稅 3. 合作建房:優先新設項目公司出資持股核算,聯建模式涉稅偏高 4. 施工建設:開支記入在建工程,竣工后結轉固定資產 5. 對應可學習政策性搬遷、資產重建、合作建房實操課程 答
小規模納稅人企業現在企業所得稅是繳納多少個點 問
您好,現在企稅是按5%來交的 答
請教一下,外賬會計設置報表的時候把待認證進項稅 問
您好,是對的,根據財會〔2016〕22號文及《企業會計準則》,待認證進項稅額作為應交稅費的二級科目,其借方余額需根據抵扣期限判斷列報位置。若企業預計在一年內完成認證并抵扣,則應歸入其他流動資產;若超過一年,則需調整至其他非流動資產 答
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我們去年給客戶開了張發票,對方未認證,直接入賬,今天退回來了,我們直接紅字沖紅,現在對方說影響所得稅,需要我們的紅字信息表,我們要給對方嗎?還是直接給對方去年的那張發票復印件就可以
2023年1月開的專票,對方已經抵扣了,現在要作廢重開,直接紅沖重開嗎?紅字信息表填的時候,稅額選已抵扣,就可以重開了嗎?
老師我現在給對方開了專票 對方已抵扣 現在我需要銷售折讓 可以做圖片里面如下操作嗎? 就是紅沖發票 但是不勾選開票藥品明細 直接寫銷售折讓這樣。




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寶玉 追問
2024-10-30 08:57
家權老師 解答
2024-10-30 08:59