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送心意

小智老師

職稱初級會計師,中級會計師

2024-10-31 12:16

對于企業(yè)的欠稅處理,在記賬時需要做以下分錄:

1. 上月欠稅1萬,應(yīng)當(dāng)在上月的會計處理中已經(jīng)記錄為應(yīng)付稅費:
   借:相關(guān)成本或費用科目
   貸:應(yīng)付稅費(1萬元)

2. 本月底欠稅1500,同樣處理:
   借:相關(guān)成本或費用科目
   貸:應(yīng)付稅費(1500元)

報表方面,應(yīng)付稅費會在資產(chǎn)負債表的負債端顯示。不需要你自己手動變更報表,只需確保會計分錄正確,報表會自動反映這些變動。

牟宸譯 追問

2024-10-31 12:21

企業(yè)8月欠稅1萬未交。10月勾選了進項1500。稅務(wù)局操作了留底底欠操作

牟宸譯 追問

2024-10-31 12:24

你這回答沒理解

小智老師 解答

2024-10-31 12:25

抱歉,該問題暫時不太清楚,可以重新提問。

小智老師 解答

2024-10-31 12:26

好的,關(guān)于欠稅和進項稅額的勾選問題,這里是具體操作:

1. 8月份的欠稅1萬元,應(yīng)該已經(jīng)在財務(wù)記錄中體現(xiàn)為應(yīng)付稅費。
2. 到了10月,如果你勾選了1500元的進項稅額用于抵扣,稅務(wù)局進行了留底操作,意味著這部分稅額被用來沖抵以前的欠稅。

會計分錄可以這樣處理:
- 借:應(yīng)付稅費 1500元
- 貸:應(yīng)收稅費(或其他相關(guān)稅費科目)1500元

這樣,你的應(yīng)付稅費賬戶會減少1500元,反映了用進項稅額抵扣了部分欠稅。報表自動更新,無需手動變更。

牟宸譯 追問

2024-10-31 12:33

好的謝謝老師

小智老師 解答

2024-10-31 12:35

不客氣!如果還有其他問題,隨時歡迎提問。祝工作順利!

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對于企業(yè)的欠稅處理,在記賬時需要做以下分錄: 1. 上月欠稅1萬,應(yīng)當(dāng)在上月的會計處理中已經(jīng)記錄為應(yīng)付稅費: 借:相關(guān)成本或費用科目 貸:應(yīng)付稅費(1萬元) 2. 本月底欠稅1500,同樣處理: 借:相關(guān)成本或費用科目 貸:應(yīng)付稅費(1500元) 報表方面,應(yīng)付稅費會在資產(chǎn)負債表的負債端顯示。不需要你自己手動變更報表,只需確保會計分錄正確,報表會自動反映這些變動。
2024-10-31 12:16:56
您好,要把稅補交了,才可以的
2024-03-11 12:09:34
同學(xué)您好,變更時的會計分錄如下 借 債權(quán)投資……成本 1000 ……利益調(diào)整 70 貸 其他債權(quán)投資……面值 1000 ……利益調(diào)整 70 借 其他綜合收益 40 貸 其他債權(quán)投資……公允價值變動40
2022-04-10 21:07:02
你好,你說的這個變更是指把公司打包轉(zhuǎn)讓嗎?這樣是可以的,盤活資金把稅交了。 另外,你們可以考慮轉(zhuǎn)讓債權(quán),你所述廠商費用就是一項合同資產(chǎn),打折轉(zhuǎn)讓是合理的。 這個具體操作建議最好咨詢律師,那種法律和稅收都懂的。
2022-03-14 02:29:57
借實收資本-新股東貸實收資本-新股東 借銀存貸實收資本-新股東
2019-07-24 16:02:20
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