老師請問下財務費用我在2025年多計提了,在匯算清 問
你好,肯定的需要納稅調增處理的 答
稅務注銷,資產負債表那些可以有期末余額?如應付賬 問
同學,你好 往來科目,都要清理掉 答
您好老師,請問銷售成本的單價是不是有如下4種計算 問
您好,是的做稅務登記的時候需要選擇一種填寫 答
樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答


應收賬款- -283800 主營業務收入 -280990.1應交稅費-應交增值稅 -2809.9 應收賬款- 283800 主營業務收入 280990.1應交稅費-應交增值稅 8429.7應交稅費-應交增值稅 5619.8 營業外收入-稅收減免 5619.8
答: 你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業外收入是沒問題的
老師,就是像:借:應收賬款-A單位貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷賬稅額借:應收賬款-B單位貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷賬稅額我可以寫成:借:應收賬款-A單位 應收賬款-B單位貸:主營業務收入-AB 應交稅費-應交增值稅-銷賬稅額-AB
答: 可以的,可以這樣賬務處理的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,之前會計記賬,借:預收賬款,貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅,然后掛賬到現在,這記得有問題吧,而且摘要還是開票給某單位,錯了吧,應該是借:應收賬款,貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅,如果沒開票,先收錢才是借:銀行存款預收賬款,貸:預收賬款,然后開票后,借:預收賬款,貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅
答: 預收賬款在借方,實際就是一個應收賬款 看下他之前是不是有業務掛在了預收賬款,然后這一次業務發生了還是繼續掛在這個科目










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