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送心意

小智老師

職稱初級會計師,中級會計師

2024-11-02 21:37

你好!出售庫存商品時,確實需要做幾個分錄。首先是收款分錄,借:銀行存款,貸:主營業務收入;然后是成本分錄,借:主營業務成本,貸:庫存商品。至于月底結轉,一般是將主營業務成本轉入本年利潤,確保收入和成本匹配。希望這解答了你的疑問!

Demi1980 追問

2024-11-02 21:40

那收款分錄是否需要和成本分錄做在一張記賬憑證上

小智老師 解答

2024-11-02 21:41

不必須的。收款分錄和成本分錄可以分別做在不同的記賬憑證上。這樣做可以增加會計處理的清晰度,便于追蹤和審核。通常,收款和成本處理在實務操作中是分開進行的。希望這能幫到你!

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相關問題討論
肖像和進象是你發票上的稅額。
2022-03-27 14:54:47
借 主營業務成本47235 貸 銀行存款 47235? 這么做是正確的
2023-06-19 12:41:21
你好,主營業務收入在借方的,這個是什么業務的?第二個分錄做反了。然后第一個分路,主營業務收入改成工程結算
2023-08-04 19:20:41
收到水費分錄:借銀行存款 20,517,貸主營業務收入 19,919.42、應交稅費 - 簡易計稅 597.58。支付水費分錄:借主營業務成本 21,640.19、應交稅費 - 簡易計稅 649.21,貸銀行存款 22,289.4。繳納稅金分錄:若有應納稅額,借應交稅費 - 簡易計稅,貸銀行存款;本題中應納稅額為 -51.63 元,無需繳納,留抵下期,可不做此分錄。
2025-03-25 16:33:35
你好!出售庫存商品時,確實需要做幾個分錄。首先是收款分錄,借:銀行存款,貸:主營業務收入;然后是成本分錄,借:主營業務成本,貸:庫存商品。至于月底結轉,一般是將主營業務成本轉入本年利潤,確保收入和成本匹配。希望這解答了你的疑問!
2024-11-02 21:37:31
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