老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計(jì)科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入借:主營業(yè)務(wù)成本貸:銀行存款借:主營業(yè)務(wù)收入-銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:主營業(yè)務(wù)成本-進(jìn)項(xiàng)稅額這樣做的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是怎么計(jì)算出來的?
答: 肖像和進(jìn)象是你發(fā)票上的稅額。
收到工程款借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)時借:主營業(yè)務(wù)收入貸:主營業(yè)務(wù)成本 工程施工-合同毛利 這兩筆分錄對嗎 老師
答: 你好,主營業(yè)務(wù)收入在借方的,這個是什么業(yè)務(wù)的?第二個分錄做反了。然后第一個分路,主營業(yè)務(wù)收入改成工程結(jié)算
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請看我的分錄寫的是否正確。購入原材料,借:原材料 1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交進(jìn)13 貸:銀行存款 113領(lǐng)用原材料,借:庫存商品 1000 貸:原材料1000 銷售,借:銀行存款 2260 貸: 主營業(yè)務(wù)收入2000 應(yīng)交稅費(fèi)-銷260 借:主營業(yè)務(wù)成本1000 貸:庫存商品1000
答: 同學(xué), 這個不對。 中間分錄應(yīng)該是這樣的。 領(lǐng)用原材料 借? 生產(chǎn)成本 1000 貸 原材料 1000 產(chǎn)品入庫? 借 庫存商品 1000 貸 生產(chǎn)成本 1000 其他的都沒有問題。









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羽凌楹 追問
2022-12-02 11:45
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2022-12-02 11:52
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