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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-11-04 13:18

同學,你好
借:固定資產1000000/1.13
應交稅費-應交增值稅-進1000000/1.13*0.13
管理費用-保險  5000
管理費用-運費 3000
貸:銀行存款

小菲老師 解答

2024-11-04 13:23

同學,你好
借:固定資產1000000/1.13+8000=892955.75
應交稅費-應交增值稅-進1000000/1.13*0.13=115044.25
貸:銀行存款1008000
折舊
借:管理費用  84830.8
貸:累計折舊892955.75*0.95/10


出售
借:固定資產清理  383970.95
累計折舊    508984.8
貸:固定資產  892955.75


借:固定資產清理 2000
貸:銀行存款  2000


借:銀行存款600000
貸:固定資產清理  385970.95
應交稅費-應交增值稅-銷  69026.55

資產出售損益   145002.5

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同學,你好 借:固定資產1000000/1.13 應交稅費-應交增值稅-進1000000/1.13*0.13 管理費用-保險? 5000 管理費用-運費 3000 貸:銀行存款
2024-11-04 13:18:52
同學你好 要做分錄嗎
2024-11-04 10:46:54
同學你好 要寫分錄嗎
2023-11-09 13:16:08
借,固定資產清理 累計折舊(1008000-1008000×5%)÷10×6 貸,固定資產1008000
2022-11-08 22:35:15
您好 借:固定資產 1000000%2B3000%2B5000=1008000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 1000000*0.13=130000 貸:銀行存款 1008000%2B130000=1138000 借:制造費用 100800 貸:累計折舊 1008000/10=100800 借:固定資產清理 1008000-604800=403200 借:累計折舊100800*6=604800 貸:固定資產 1008000 借:營業外支出 403200 貸:固定資產清理 403200
2022-05-11 22:51:05
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