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送心意

堂堂老師

職稱中級會計師

2024-11-11 12:00

當你收到勞務派遣公司開具的發(fā)票時,摘要可以寫“收到勞務派遣公司開具的工資及服務費發(fā)票”,這樣有助于區(qū)分先前的預付記錄和后續(xù)的發(fā)票入賬,保持賬務的清晰和準確。

阡陌紅塵。 追問

2024-11-11 12:06

付中秋福利費,  借:應付職工薪酬-福利費     貸:銀行存款 
收到發(fā)票時的摘要就寫 :收到中秋福利費發(fā)票,借:管理費用-福利費     貸:應付職工薪酬-福利費  

這樣做賬和寫明摘要沒有問題吧

堂堂老師 解答

2024-11-11 12:07

是的,你的做賬方式和摘要描述是正確的。先通過“應付職工薪酬-福利費”記錄預付的福利費,然后在收到發(fā)票時,通過“管理費用-福利費”來確認費用,并沖減應付款項。這樣既保證了賬目的正確,也便于理解和追蹤。

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當你收到勞務派遣公司開具的發(fā)票時,摘要可以寫“收到勞務派遣公司開具的工資及服務費發(fā)票”,這樣有助于區(qū)分先前的預付記錄和后續(xù)的發(fā)票入賬,保持賬務的清晰和準確。
2024-11-11 12:00:47
你好做賬是沒問題的哈。
2022-10-02 09:15:34
需要 用工企業(yè)他做勞務費 借管理費用勞務費 或者主營業(yè)務成本勞務費 貸應付帳款 借應付帳款 貸銀行存款
2022-08-02 23:27:36
記賬的具體方式取決于勞務派遣公司所使用的會計準則。一般來說,假定按照國家有關的記賬準則辦理相關的差額征收,可以分三步記賬: 1.開出征收憑證或者發(fā)票,確定差額金額,貸方減費用,借方加應收賬款。 2.發(fā)生費用支出,借方為應付賬款,貸方為費用科目。 3.繳納交稅收入,借方現(xiàn)金,貸方為應交稅金科目。 例如:某公司一季度產(chǎn)生了500元的差額征收費用,發(fā)出征收憑證,應收賬款500元 。支付費用,應付賬款500元;繳納稅款,現(xiàn)金500元,應交稅金500元。
2023-02-20 11:56:16
發(fā)生這個業(yè)務就可以開票。可以開6%的發(fā)票。
2022-08-03 09:33:03
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