

老師您好跨年去年10月的普通發(fā)票,已經(jīng)做了費(fèi)用了,現(xiàn)在能作廢或者紅沖嗎? 對(duì)企業(yè)所得稅和做賬有沒(méi)有什么影響呀
答: 現(xiàn)在可以紅沖,減少今年的收入和增值稅,不影響上年的
我公司8月開(kāi)出20萬(wàn)3%的專票給客戶,差額分包給的公司7月開(kāi)20萬(wàn)專票給我公司,并與當(dāng)月在工程地預(yù)繳了企業(yè)所得稅。現(xiàn)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)應(yīng)為15萬(wàn)的分包款。我公司可以把20萬(wàn)發(fā)票作廢重開(kāi)15萬(wàn)的嗎?差額分包公司可以紅中發(fā)票重開(kāi)成15萬(wàn)嗎?
答: 您好,可以紅字沖回錯(cuò)誤發(fā)票,再開(kāi)正確發(fā)票
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,企業(yè)所得稅現(xiàn)在是按圖里的25是吧,之前的12.5是作廢了是吧
答: 你好,這個(gè)是利潤(rùn),100萬(wàn)到300萬(wàn)之間的,稅率是5%, 如果是利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的還是12.5%乘以20%。









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