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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-11-13 16:39

你好,直接按照增值稅乘以比例減半。免交的不用做。

郭老師 解答

2024-11-13 17:21

紅沖就行,這些以后按照實際業(yè)務(wù)來做

郭老師 解答

2024-11-13 17:21

沒有發(fā)生就不要提前計提。實際發(fā)生了之后,你再做計提支付。

坐看云起時 追問

2024-11-13 17:15

請問企業(yè)按規(guī)定的應(yīng)付職工薪酬基數(shù)計提了相關(guān)職工福利費、職工教育經(jīng)費和工會經(jīng)費,但年底結(jié)賬前發(fā)現(xiàn)未使用完,這些計提費用該怎么處理?是繼續(xù)保留不動  還是做沖回處理?

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相關(guān)問題討論
對的是的,需要這么做的。
2022-03-14 14:05:35
你好,直接按照增值稅乘以比例減半。免交的不用做。
2024-11-13 16:39:24
您好 小規(guī)模增值稅優(yōu)惠減免在匯算清繳時的營業(yè)外收入需要繳納所得稅
2020-05-16 11:58:59
2%的優(yōu)惠能不確認嗎?
2022-04-12 14:40:47
是的,營業(yè)外收入交企業(yè)所得稅時需要計入增值稅的優(yōu)惠部分,即1.98萬元。
2023-03-13 15:55:33
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