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一米陽光
于2024-11-25 17:50 發布 ??482次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2024-11-25 17:52
你好,一般的都可以直接在本月做轉出。
一米陽光 追問
2024-11-25 18:21
老師,這個跨年不影響吧,金額也不大,稅五千多價稅合計11萬
2024-11-25 18:25
老師,這個需要不需要聯系對方把這張票沖紅
宋生老師 解答
2024-11-25 18:29
你好,這個不影響。要跟對方說。
現在紅字發票,需要對方確認
2024-11-25 18:35
老師,對方不沖紅我這邊可以做轉出不?還有就是相應23年費用需要做調減,這個是不是必須更正2023年企業所得稅申報表
2024-11-25 18:36
您好,你自己轉出是沒問題的。是的,是要更正匯算
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
計算扣除的增值稅進項稅額填在增值稅申報表哪里呢
答: 你。您好,填寫在當期認證抵扣的進項稅額里。
一般納稅人,7.8月份的增值稅進項稅額未在增值稅納稅申報表上申報,現在怎么辦?
答: 您好,那您在最近月份補充申報
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問進項稅選擇不勾選抵扣后在增值稅申報表上怎么處理,分錄怎么做呢?
答: 你好,不抵扣增值稅申報表不用處理,分錄把進項金額一起計入成本費用
我司是外貿型企業,出口一票不收匯的商品,免費提供給客戶,進項稅如何處理,賬怎么做,要做退稅勾選嗎?增值稅申報表如何填
討論
月末進項稅大于銷項稅不用結轉對不對,填增值稅納稅申報表時留抵額會自動帶到增值稅申報表里嗎
您好,老師,麻煩問下2023年1月份有筆進項稅現在轉出需要怎么申報?是更正2023年1月份增值稅申報表還是在當期增值稅申報時做轉出呢(即2024年12月初申報11月份增值稅時做轉出)
增值稅申報表二進項稅稅額和發票服務平臺認證的發票不一致,這是為什么?怎么解決
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.98 解題: 146594 個
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一米陽光 追問
2024-11-25 18:21
一米陽光 追問
2024-11-25 18:25
宋生老師 解答
2024-11-25 18:29
宋生老師 解答
2024-11-25 18:29
一米陽光 追問
2024-11-25 18:35
宋生老師 解答
2024-11-25 18:36